昆明市呈贡区人民政府办公室2025年预算公开
监督索引号53011400171500000
昆明市呈贡区人民政府办公室
2025年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市呈贡区人民政府办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人民政府办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定;承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作;承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及上级党委、政府及其他门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。
2.按照区政府领导要求,协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系,对有关事项提出处理意见和建议;研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项,提出办理意见,报区政府领导审批。
3.围绕区政府各阶段的中心工作,组织开展专题调查研究,收集反馈信息,了解、掌握、综合和报送重要情况,提出改进工作和解决问题的建议,为区政府领导决策与部署工作提供参考。
4.负责做好区政府会议的会务工作,认真做好会议记录,起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿;协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项;配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。
5.负责起草区政府重要决策方案,年(季)度工作计划、总结,向上级汇报的有关材料,区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文(函)稿和发布的公文。
6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。
7.负责办理人民代表大会的议案,代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。
8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法,并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件,并进行业务指导;负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件;负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施;组织进行行政执法检查,对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理;做好行政复议和应诉工作。
9.处理群众来电、来信,接待群众来访,及时向区委、区政府相关领导报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况,分解、下达区政府年度主要工作目标任务,组织开展目标督查考核,督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况,及时向区政府领导报告,指导政府系统目标管理督查工作。
11.负责呈贡区人民政府应急值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,传达和督促落实领导指示;协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文(函)件的登记、编号、送审、打印、发送工作。
13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。
14.负责呈贡区外事工作。
15.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购;对区级机关房地产权进行管理,制定房地产管理制度,建设管理和分配机关办公用房;负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作;负责区级机关社会事务综合管理,负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作;负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、督查科、政府信息公开办、热线办、区政府外事办、总值班室、区机关事务管理中心。
所属单位1个,分别是:
1.昆明市呈贡区人民政府办公室
(三)重点工作概述
1.做好区政府领导的各类文稿起草、文电处理和日常服务工作及区政府和区政府领导向市委、市政府和区委的各类汇报稿、对外情况介绍、经验交流等文稿材料的起草工作,切实发挥以文辅政作用。
2.组织好区政府全会、区政府常务会等全区性重要会议的会务服务工作,统筹做好区政府主要领导重要工作、活动计划安排。
3.牵头做好信访工作,信访人员严格控制在市级下达的指标范围以内。
4.做好12345市长热线平台群众反映问题的交办转办工作,市长热线交办件办理率100%,办结率100%,群众满意率98%以上。
5.做好因公出国(境)管理和报批及外事接待工作。
6.牵头做好政务信息工作,加强对全区政府系统政务信息工作的统筹,指导督促各责任部门完成政务信息工作目标任务。
7.牵头做好政府政务信息公开工作,组织开展全区政府信息公开评议、评估工作。
8.着力推进后勤服务保障工作。一是建立惠景园D7栋办公楼管理制度,逐步规范后勤管理工作程序,确保后勤保障服务及日常管理工作正常运行;二是按照《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》(呈财〔2022〕17号),做好全区各部门国有资产处置的审核工作。推进完成部分党政机关(事业单位)调剂配置办公用房维修改造工作,确保按时限完成调剂配置工作。三是加强职工食堂日常监督管理,健全完善制度,强化管理方式,严防食品安全事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制40人,其中:行政编制35人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。
车辆编制30辆,实有车辆26辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入43,328,196.54元,其中:一般公共预算36,728,196.54元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入6,600,000.00元。
与上年对比减少4,891,055.34元,主要原因是本年压缩项目支出,调减食堂补助经费5,581,848.00元,惠景园D7栋办公楼租赁经费9,990,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入36,728,196.54元,其中:本年收入36,728,196.54元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款36,728,196.54元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少8,491,055.34元,主要原因是本年压缩财政拨款项目支出,调减食堂补助经费5,581,848.00元,惠景园D7栋办公楼租赁经费9,990,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出43,328,196.54元。财政拨款安排支出36,728,196.54元,其中:基本支出12,728,196.54元,与上年对比增加553,296.66元,主要原因是根据《呈贡区财政局关于编制呈贡区2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》(呈财〔2022〕41号)文件通知,本年部分定额标准调增;项目支出30,600,000.00元,与上年对比减少9,044,352.00元,主要原因是本年压缩财政拨款项目支出,调减食堂补助经费5,581,848.00元,惠景园D7栋办公楼租赁经费9,990,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算支出8,475,779.76元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转;
2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算支出1,084,620.04元,主要用于区机关事务管理中心办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转;
2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算支出23,950,000.00元,主要用于事业发展类项目开展;
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算支出62,300.00元,主要用于区政府办组织开展各类型培训支出;
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)预算支出504,000.00元,主要用于区政府办离退休人员生活补助;
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出881,800.00元,主要用于职工养老保险缴费支出;
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算支出100,000.00元,主要用于2025年退休人员职业年金记实支出;
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算支出27,354.36元,主要用于发放遗属人员生活补助;
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算支出385,920.00元,主要用于行政职工医疗保险缴费支出;
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算支出49,650.00元,主要用于区机关事务管理中心职工医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算支出393,800.00元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算支出41,627.00元,主要用于职工工伤保险、失业保险等社保缴费支出;
2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出747,345.38元,主要用于区政府办职工住房公积金支出;
2210203住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算支出24,000.00元,主要用于发放职工购房补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额15,834,448.00元,其中:政府采购货物预算12,749,448.00元、政府采购服务预算3,085,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,589,980.00元,较上年增加161,364.00元,增长11.30%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年因公出国(境)费预算为265,000.00元,较上年较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。
(二)公务接待费
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年公务接待费预算为300,000.00元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为134次,共计接待1500人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为1,024,980.00元,较上年增加161,364.00元,增长18.68%。其中:公务用车购置费210,000.00元,较上年增加14,288.00元,增长7.30%;公务用车运行维护费814,980.00元,较上年增加147,076.00元,增长22.02%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为26辆。
公务用车购置费较上年增加的原因是本年预算的公务用车购置费包含了车辆购置税、保险费等购置车辆的必需费用;公务用车运行维护费较上年增加的原因是2025年公务用车运行维护费预算是按照车辆编制数量核准。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金30,600,000.00元,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2025年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标如下:
1.春节值班部门慰问经费。主要目标是如期完成春节期间应急值守部门的慰问工作。
2.外事经费。主要目标是充分利用驻地资源条件,向外界宣传昆明,提高呈贡区知名度,为呈贡企业招商引资牵线搭桥;对内为呈贡企业、机构来驻地做好接待工作,提供全方位服务,竭力推动呈贡与外界的经济联系与合作。圆满完成上级布置各项工作任务和要求。
3.呈贡区流动人口和出租房屋服务管理经费。主要目标是组织专职协管员教育学习培训工作,组织专家学者对呈贡区流动人口和出租房屋工作进行专题调研,做好流动人口和出租房屋基础信息采集工作,做到“底数清、情况明”,为区委、区政府科学决策提供依据。
4.办公业务经费。主要目标是保障区政府办文工作有效顺畅运转;以及完成区人民政府日常及节假日值班值守工作,值班电话接听记录;收集汇总全区重要紧急情况,及时向市政府领导报告全区重要紧急情况;整理、归档值班数据及档案;处理非工作时间的往来文电及群众咨询、投诉电话;传达和督促落实区人民政府领导批示、指示;开展政府系统值班培训工作,进一步健全我区政府值班体系,最大程度保障区政府的政令畅通和市政府办公室的正常运转。
5. 呈贡区公务接待业务经费。主要目标是根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作,严格遵守中央八项规定精神,做好公务接待的服务保障。
6. 呈贡区行政事业单位代理记账经费。主要目标是规范全区行政事业单位会计核算,提升财务管理水平和质量,妥善解决预算单位不具备条件设置会计机构或会计人员的问题。
7. 食堂补助经费。主要目标是做好呈贡区公务接待工作用餐服务工作,确保服务对象满意;解决广大干部职工就餐问题,提高职工就餐质量,确保职工就餐安全卫生。
8.呈贡区部分单位固定资产集中采购资金。主要目标是最大程度地发挥财政资金的使用效率,有效促进产业发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2025年机关运行经费安排1,837,783.80元,与上年对比增加90,580.28元,主要原因是2025年预算公务用车运行维护费定额标准较上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额45,480,777.09元,其中,流动资产42,028,750.75元,固定资产3,395,632.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产25,518.00元,其他资产35,404.00元。与上年相比,本年资产总额增加7,286,133.93元,其中固定资产减少287,601.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400171500111
1.重点领域财政项目文本公开(呈贡区行政事业单位代理记账经费项目)
2.重点领域财政项目文本公开(呈贡区部分单位固定资产集中采购资金项目)
4.重点领域财政项目文本公开(呈贡区行政综合楼后勤综合服务经费项目)
5.重点领域财政项目文本公开(呈贡区行政综合楼(惠景园D8栋)物业管理服务经费项目)
8.重点领域财政项目文本公开(呈贡区因公出国(境)自组团经费项目)
11.重点领域财政项目文本公开(呈贡区流动人口和出租房屋服务管理经费项目)
12.重点领域财政项目文本公开(呈贡区公务接待业务经费项目)
13.重点领域财政项目文本公开(呈贡区公务用车保障服务平台管理经费项目)