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索引号: 015129595-202503-972694 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-03-21 15:22
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昆明市呈贡区信访局2025年预算公开

发布时间:2025-03-21 15:22
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昆明市呈贡区信访局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区信访局2025年部门预算表

财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区信访局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待群众来访,确保信访渠道畅通。

2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和规章草案,推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题,承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项,向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等,并负责督促检查办理情况。

4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作,处置异常突发信访问题,及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。

8.负责信访信息化建设,负责信访工作宣传和信息发布,指导全区信访信息系统建设和应用工作。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作,负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:办公室。

所属事业单位1个:呈贡区信访接待服务中心

(三)重点工作概述

认真按照中央和省、市党委、政府的统一部署,坚持以人民为中心,坚持推动信访工作高质量发展,深入推进信访工作制度改革,打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。持续抓好作风革命、效能革命,落实全面从严治党主体责任,持之以恒抓党建;继续扎实开展好区级领导包案工作,推动信访重点、难点问题化解;扎实开展好领导干部接访、下访、约访工作;正视信访突出问题,紧盯特殊关键领域;切实履行部门责任,推动信访工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制5人,事业编制5人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 3051859.64元,其中:一般公共预算3051859.64元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年财务总收入 3138146.92相比减少了86287.28元,主要原因是上年需采购一批信访接待中心安检设备,本年度减少了固定资产采购金额。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3051859.64元,其中:本年收入0元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 3051859.64元(本级财力 3051859.64元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3138146.92元相比减少了86287.28元,主要原因是上年需采购一批信访接待中心安检设备,本年度减少了固定资产采购金额。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3051859.64元。财政拨款安排支出 3051859.64元,其中,基本支出2431859.64元,与上年2408146.92对比增加23712.72主要原因是人员工资、社保正常增加项目支出620000元,与上年730000比减少110000主要原因是上年需采购一批信访接待中心安检设备,本年度减少了固定资产采购金额

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别列“2010301”,主要用于行政运行支出1031721.92元;“2010350”,主要用于事业运行支出79538.072元;“2014004”,主要用于信访业务支出393000元;“2014099”主要用于其他信访事务支出144000元;“2050803”,主要用于培训支出3000元;“2080501”,主要用于行政单位离退休人员支出25800元;“2080505”,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出209100元;“2101101”,主要用于行政单位医疗支出53600元;“2101102”,主要用于事业单位医疗支出49650元;“2101103”,主要用于公务员医疗补助72200元;“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出9247元;“2210201”,主要用于住房公积金支出175440元;“2210203”,主要用于购房补贴支出6720元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301主要反映工资福利支出(其中:基本支出2221469元,项目支出0),302主要反映商品和服务支出(其中:基本支出185190.64元,项目支出620000元)303主要反映对个人和家庭的补助(其中:基本支出25200元,项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金19900元。其中:政府采购货物预算19900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区信访局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2000元,较上年增加2000元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区信访局2025年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年对比无变化。

(二)公务接待费

昆明市呈贡区信访局2025年公务接待费预算为2000,较上年增加2000元,增长100%,国内公务接待批次为1次,共计接待20人次。

与上年对比增加2000元是为了加强预算编制的科学性,防止出现无预算有支出的情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

信访维稳专项经费主要用于全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作,制定信访问题排查化解制度并组织实施;聘请律师顾问,为信访工作提供专业法律服务,提高接访工作质量;处置进京、到省、市、区群体性上访、敏感时期及重大活动期间的信访工作,做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作,处置异常突发信访问题等。

项目绩效目标表如下:


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

区信访局2025年机关运行经费安排2431859.64元,与上年对比基本无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,区信访局资产总额253055.33元,其中,流动资产66591.13元,固定资产186464.2元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少246321.7元,其中固定资产减少45423.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53011400171900111

区信访局2025年部门预算公开表20250321025305952

附件:重点领域财政项目文本公开(信访维稳专项经费)

附件:重点领域财政项目文本公开(信访接待服务中心装修改造经费)