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索引号: 015129595-202503-972126 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-03-20 14:34
名 称: 昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年预算公开目录
文号: 关键字: 服务,政务,支出,预算,工作

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年预算公开目录

发布时间:2025-03-20 14:34
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监督索引号53011400143400200000

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局(本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区政务服务管理局(本级2025年部门预算表

财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责拟定有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、放管服改革及优化营商环境的实施方案、规章制度,并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心,拟订发展规划,制定工作举措,建立运行机制,负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度,加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报,协助有关单位调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设,推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标,负责上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区放管服改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批至改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作,负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照谁审批、谁负责、谁主管、谁监管的原则,建立健全行政审批运行机制,组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作、负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导,对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉,并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请,开展一对一全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设、指导、协调、督察街道(社区)为民服务中心(站)为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务无所属单位。

)重点工作概述

1.持续优化提质营商环境,深入推进优化提升营商环境三年攻坚行动,持续擦亮整得呈营商环境品牌,高质量做好营商环境投诉处理,提升市场主体满意度。积极开展三个听取”“三进服务活动,深化政企沟通交流。争取实现各项指标全方位突破,至少有12个营商环境指标达到全国一流或全省领先水平,涌现一批单项冠军,呈贡整得呈服务品牌效应全面增强,营商环境八大环境工作成效及企业获得感、群众满意度全面提升,实现环节最简、效率最高、服务最优、成本最低的一流营商环境。

2.推动政务服务提质增效,持续推进政务服务标准化建设,持续创新工作举措,不断提升政务服务工作质效,深入推进互联网+政务服务,持续强化一体化政务服务能力。以群众办事便利度和满意度为出发点和落脚点,着力破解群众办事的部门壁垒、事项壁垒、层级壁垒,依托我陪群众走流程”“政务服务体验员工作,持续巩固一窗通办改革成效,充分发挥好工建综窗、无差别综窗服务效能,切实提升综合审批服务水平。强化一件事一次办窗口建设,承接好省市一件事一次办事项,确保事项接得住,办得好。持续推进就近办、便利办和预约服务延时服务等便民举措,不断促进全区政务服务水平再上新台阶。

3.认真履行政审批职能职责,依法依规开展行政许可事项的相对集中审批工作,严格开展新开工项目行政审批服务到位率考核,保障项目服务水平。及时完成行政许可事项取消、调整工作,适时动态调整区级部门权责清单;继续做好省政务服务平台事项动态调整指派工作,按照五级十二同标准,进一步减环节、减材料、优流程工作,推进政务服务事项标准化工作;扎实推进互联网+监管工作,及时认领监管事项,并完善对应的检查实施清单,不断完善监管行为信息采集工作,抓好区级监管动态信息发布和违法信息曝光。

   4.强化公共资源交易服务监管。将国务院第九次大督查和省人大常委会关于招投标领域隐性壁垒等问题的质询转化为改进和提质工作的契机,不断强化公共资源交易事前、事中、事后全方位各环节监管,依法依规处理好公共资源交易中不良行为和投诉案件,维护好招投标当事人的合法利益和市场秩序;持续在全区组织开展公共资源交易集中培训,确保全区各部门依法、依规、依程、高效实施各项公共资源交易活动,切实提升交易效率和效果;持续开展好工程项目招标投标应进必进专项整治、工程领域双随机、一公开抽查检查,持续推动公平性竞争审查的落实,充分发挥公共资源领域联席会议制度作用,强化公共资源交易活动监管,维护公平竞争的市场秩序,进一步清除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒,切实维护好各交易主体的合法利益,着力构建公开、公正、公平、有序的公共资源交易市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10122026.44,其中:一般公共预算10122026.44,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

上年对比增加22.83%,主要原因是2025新增项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10122026.44元,其中:本年收入10122026.44元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10122026.44元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加22.83%,主要原因是2025新增项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10122026.44元。财政拨款安排支出10122026.44元,其中:基本支出8122026.44元,与上年对比增加12.17%,主要原因是辅岗人数增加;项目支出2000000元,与上年对比增加100%,主要原因是2025新增项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010301支出6683941.44元,主要反映行政人员工资、津补贴、公用经费、辅助性岗位人员工资等支出。

 2010399支出2000000,主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中一网通办及信息化建设经费413910元、政务中心窗口服务经费421090元、行政审批中心业务经费165000元、呈贡区不动产办证服务经费1000000元。

2050803支出4800,主要反映培训费用支出。

2080501支出232200,主要反映行政单位退休人员生活补助、同城待遇支出。

2080505支出347200,主要反映职工养老保险缴费支出。

2080506支出200000,主要反映退休职工职业年金。

2101101支出171520,主要反映行政单位医疗保险缴费支出。

2101103支出167500,主要反映公务员医疗补助缴费支出。

2101199支出16829,主要反映行政工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。

2210201支出292756,主要反映住房公积金缴费支出。

2210203支出5280,主要反映购房补贴支出。

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1032040元,其中:政府采购货物预算32040元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.8,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年公务接待费预算8000,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为8次,共计接待100人次。

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费0,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)政务中心窗口服务经费预算绩效目标为保障政务中心涉及到的日常支出事项。如结果物邮寄费、运行维护费、办公耗材及办公用品等,推进一门、一网、一次改革,完善一网四中心建设功能,推动政务服务事项应进必进,保障政务服务大厅正常高效运转,提高行政效能,不断优化提升政务服务质量,增强办事群众的体验感和获得感。

    (二)行政审批中心业务经费预算绩效目标为进一步提高投资项目行政审批效率,改进审批方式,严格落实呈贡区行政审批运行制度,积极服务好项目、服务好企业,构建”“新型政商关系,同时确保我局生产建设项目水土保持方案、固定资产投资项目节能、建设项目洪水影响评价等行政审批业务工作的正常运转和各项工作开展。

(三)一网通办及信息化建设经费预算绩效目标为为统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设,加快打通信息壁垒,逐步实现政务服务信息共享共用,打造智慧化、便利化的政务服务工作平台,为政务服务工作提供支持和保障。在呈贡区打造24小时政务自助服务专区,为群众提供高效快捷服务,实现业务申请从窗口固定时间办变为群众随时自助办

   (四)呈贡区不动产办证服务经费预算绩效目标为对呈贡区目前已具备办理不动产登记条件的地块开展帮办代办服务,全面提高呈贡区不动产登记办证效率,为有办证需求的人民群众提供更加便捷、高效的不动产登记服务,保障群众安居乐业,切实促进呈贡区税收收入增长。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.其他政务办公厅(室)及相关机构事务支出预算:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年机关运行经费安排662389.44元,与上年对比减少2.02%,主要原因是在职人员退休等导致基本支出中的人员经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)资产总额39677133.38元,其中,流动资产556852.58元,固定资产2496324.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程31304000元,无形资产5319956.21元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1501064.76元,其中固定资产减少878104.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53011400143400200111

附件2:2025年部门预算公开表(区政务服务局本级)20250320021256276

附件3:重点领域财政项目文本公开(“一网通办”及信息化建设经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(行政审批中心业务经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(政务服务中心窗口服务经费)