昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局 2025年预算公开
监督索引号53011400331600400000
附件1
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、根据城乡居民社会养老保险相关法律法规,办理全区城乡居民社会养老保险、被征地人员基本养老保险及农村社会养老保险工作。
2、贯彻执行城乡居民社会养老保险方针、政策,结合本区实际,编制城乡居民养老保险年度工作计划,并组织实施。
3、负责对各街道办事处、社区居委会业务人员的指导和培训。
4、负责全区城乡居民社会养老保险基金的征收、上解及基金核算和建立个人账户。
5、对领取养老金、办理退保、转移等人员进行资格审查,并办理相关手续、按时足额发放养老保险金,确保100%发放到位。
6、做好各种表、证、卡的建立,登记、复核和归档工作。及时准确地上报城乡居民社会养老保险的统计报表。
7、加强城乡居民社会养老保险政策宣传,及时、妥善解决城乡居民社会养老保险业务工作中出现的各类问题。
8、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、负责全区被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策的宣传,对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险经办人员的培训工作。
2、负责全区城乡居民基本养老保险的参保经办,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区城乡居民基本养老保险政策的宣传,对全区各街道、社区城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13012984.88元,其中:一般公共预算13012984.88元,政府性基金预算0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年财务总收入12750987.40元对比,增加261997.48元,主要原因分析:2025年基本支出1677984.88元,对比2024年1865987.40元,减少了188002.52元,减少的主要原因是2024年调出一名事业人员,编制减少1人,导致人员工资和日常公用经费相应减少。2025年项目支出11335000.00元,对比2024年10885000.00元,增加了450000.00元,主要是城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费增加235200.00元,度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费增加300700.00元,高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费减少85900.00元,城乡居民基本养老保险丧葬补助经费、城乡居民基本养老保险基础养老金补助经费、城乡居民基本养老保险区级财政配套资金补助经费共减少70069.00元,这三个项目纳入区财政社保科。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13012984.88元,其中:本年收入13012984.88元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13012984.88元(本级财力13012984.88元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入12750987.40元对比,增加261997.48元,主要原因分析:2025年基本支出1677984.88元,对比2024年1865987.40元,减少了188002.52元,减少的主要原因是2024年调出一名事业人员,编制减少1人,导致人员工资和日常公用经费相应减少。2025年项目支出11335000.00元,对比2024年10885000.00元,增加了450000.00元,主要是城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费增加235200.00元,度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费增加300700.00元,高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费减少85900.00元,城乡居民基本养老保险丧葬补助经费、城乡居民基本养老保险基础养老金补助经费、城乡居民基本养老保险区级财政配套资金补助经费共减少70069.00元,这三个项目纳入区财政社保科。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13012984.88元。财政拨款安排支出 13012984.88元,2025年基本支出1677984.88元,对比2024年1865987.40元,减少了188002.52元,减少的主要原因是2024年调出一名事业人员,编制减少1人,导致人员工资和日常公用经费相应减少。2025年项目支出11335000.00元,对比2024年10885000.00元,增加了450000.00元,主要是城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费增加235200.00元,度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费增加300700.00元,高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费减少85900.00元,城乡居民基本养老保险丧葬补助经费、城乡居民基本养老保险基础养老金补助经费、城乡居民基本养老保险区级财政配套资金补助经费共减少70069.00元,这三个项目纳入区财政社保科。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2050803-培训支出”2400.00元,主要反映2025年城保局培训费用支出;
“2080150-事业运行”1239220.88元,主要用于2025年城保局工资津贴、奖金、社保、及各项保障机构正常运转所产生的支出;
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”160960.00元,主要反映2025年城保局基本养老保险缴费支出支出;
“2101102-事业单位医疗”79440.00元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;
“2101103-公务员医疗补助”51200.00元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费;
“2101199-其他行政事业单位医疗支出”7880.00元,主要用于单位职工大病医疗补助缴费;
“2210201-住房公积金”126804.00元,主要用于2025年职工住房公积金支出;
“2210203-购房补贴”10080.00元,主要反映部分在职人员购房补贴支出;
“2080109-社会保险经办机构”11335000.00元,主要用于城乡居民基本养老保险个人缴费补助、高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费、度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101-基本工资”292152.00元,主要用于支付2025年在职在编人员基本工资(其中:基本支出292152.00元,项目支出0元);
“30102-津贴补贴”10080.00元,主要用于支付2025年在职在编人员住房补贴(其中:基本支出10080.00元,项目支出0元);
“30103-奖金”336000.00元,主要用于支付2025年在职在编人员奖金(其中:基本支出336000.00元,项目支出0元);
“30107-绩效工资”509892.00元,主要用于支付2025年在职在编人员绩效工资(其中:基本支出509892.00元,项目支出0元);
“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”160960.00元,主要用于支付2025年在职在编人员基本养老保险缴费(其中:基本支出160960.00元,项目支出0元);
“30110-职工基本医疗保险缴费”79440.00元,主要用于支付2025年在职在编人员职工基本医疗保险缴费(其中:基本支出79440.00元,项目支出0元);
“30111-公务员医疗补助缴费”51200.00元,主要用于支付2025年在职在编人员公务员医疗补助缴费(其中:基本支出51200.00元,项目支出0元);
“30112-其他社会保障缴费”15080.00元,主要用于支付2025年在职在编人员其他社会保障缴费(其中:基本支出15080.00元,项目支出0元);
“30113住房公积金”126804.00元,主要用于支付2025年在职在编人员住房公积金(其中:基本支出126804.00元,项目支出0元);
“30201-办公费”64864.00元,主要用于2025年城保局发生的各项日常办公经费(其中:基本支出24864.00元,项目支出40000.00元);
“30205-水费”2936.00元,主要用于2025年城保局发生的水费支出(其中:基本支出2936.00元,项目支出0元);
“30206-电费”4536.00元,主要用于2025年城保局发生的电费支出(其中:基本支出4536.00元,项目支出0元);
“30207-邮电费”4000.00元,主要用于2025年城保局发生的电话费支出(其中:基本支出4000.00元,项目支出0元);
“30209-物业管理费”4800.00元,主要用于2025年城保局发生的物业费支出(其中:基本支出4800.00元,项目支出0元);
“30211-差旅费”4800.00元,主要用于2025年城保局发生的差旅费支出(其中:基本支出4800.00元,项目支出0元);
“30213-维修(护)费”8000.00元,主要用于2025年城保局发生的维修维护费支出(其中:基本支出8000.00元,项目支出0元);
“30216-培训费”2400.00元,主要用于2025年城保局发生的培训费支出(其中:基本支出2400.00元,项目支出0元);
“30228-工会经费”16040.88元,主要用于2025年工会经费支出(其中:基本支出16040.88元,项目支出0元);
“30229-福利费”24000.00元,主要用于2025年城保局全年工会节日、生日等支出(其中:基本支出24000.00元,项目支出0元);
“31305-生活补助”11295000.00元,主要用于城乡居民基本养老保险补助支出(其中:基本支出0元,项目支出11295000.00元);
2025年全年基本支出1677984.88元,项目支出11335000.00元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比较持平,持平原因是两年均无预算支出。
(二)公务接待费
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
公务接待费较上年增加0元,增长0%。与上年相比较持平。持平原因是两年均无预算支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
本年度公务用车购置及运行维护费较上年增加0元,增长0%。与上年相比较持平,原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费
项目资金安排:7145200.00元。
参加城乡居民基本养老保险每人每年给予220元的缴费补助。32540人,标准220元/人/年。
2. 度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费
项目资金安排:1322700.00元。
度假区(大渔片区)社会事务经费:养老保险个人缴费补助经费6013人,220元/人/年。
3. 高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费
项目资金安排:2827100.00元。
高新区(马金铺片区)社会事务经费:养老保险个人缴费补助经费12851人,220元/人/年。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析我单位是事业单位,没有机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局资产总额624580.32元,其中,流动资产549907.66元,固定资产74672.66元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1197652.51元,其中固定资产减少22561.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400331600400111
附件2:昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2025年预算公开表20250317111308161
附件3:重点领域财政项目文本公开(城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费)
附件3:重点领域财政项目文本公开(度假区(大渔片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费)
附件3:重点领域财政项目文本公开(高新区(马金铺片区)社会事务经费(社会保障类)专项经费)