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索引号: 015129595-202609-111409 主题分类: 2026年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2026-09-07 14:39
名 称: 昆明市呈贡区审计局2025年度部门决算
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昆明市呈贡区审计局2025年度部门决算

发布时间:2026-09-07 14:39
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昆明市呈贡区审计局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区审计局是昆明市呈贡区人民政府的组成部门,正科级,主要职责是:

1.主管全区审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(责任)审计,对国家、省、市和区级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对区政府重点建设项目进行审计监督。

2.贯彻执行党和国家、省、市、区委和政府有关审计工作的方针政策、法律法规和实施意见,起草呈贡区审计相关规章制度、政策措施和贯彻落实意见,制定并组织实施呈贡区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

3.向中共昆明市呈贡区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.按照规定对各街道党政主要领导干部及区属各部门主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(责任)审计。

5.组织实施对国家、省、市、区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法承担行政应诉或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。

7.指导和监督内部审计工作。

8.职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全区审计工作统筹,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

9.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、法规科、财政科、经责科、投资审计科。

所属单位2个,其中:行政单位1个,参公单位0个,事业单位1个。

1.行政单位1个,是昆明市呈贡区审计局(本级)

2.事业单位1个,是昆明市呈贡区政府投资审计中心

(二)决算单位构成

我单位作为云南省审计厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入昆明市呈贡区审计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市呈贡区审计局

纳入昆明市呈贡区审计局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由昆明市呈贡区审计局会计核算并编制预决算。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人经费自理人员11人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市呈贡区审计局按“压数量、提质量”要求,统筹开展审计项目25项,涵盖财政管理、重点领域及民生专项资金、经责等,已完成23项,2项因工作调整申请延期。发现非金额类问题143项,提审计建议75条,促进完善制度45项。撰写审计专报7篇、综合报告1篇,向深入贯彻中央八项规定精神学习教育督导组提供督导线索22条、违反中央八项规定精神问题线索4条。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区审计局2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市呈贡区审计局2025年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区审计局2025年度收入合计5,837,902.70元。其中:财政拨款收入3,973,262.60元,占总收入的68.06%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入1,864,640.10元,占总收入的31.94%。

与上年相比,收入合计减少1,685,684.97元,下降22.41%。其中:财政拨款收入增加109,006.93元,增长2.82%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入减少1,794,691.90元,下降49.04%。主要原因:1.财政拨款收入较上年增加的主要原因是单位人员工资调增及社保基数收入调增;2.其他收入较上年减少的主要原因是区财政拨款的投资审计业务经费减少

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区审计局2025年度支出合计6,155,896.64元。其中:基本支出4,463,445.43元,占总支出的72.51%;项目支出1,692,451.21元,占总支出的27.49%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少469,459.56元,下降7.09%。其中:基本支出减少30,157.46元,下降0.67%;项目支出减少439,302.10元,下降20.61%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因:1.基本支出较上年减少的主要原因是减少了1名离职编外人员工资支出;2.项目支出较上年减少的主要原因是政府投资审计项目还未达到支付标准,区财政拨款的政府投资审计经费结转至下年支付。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区审计局机构正常运转的日常支出4,463,445.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,158,531.16元,占基本支出的93.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304,914.27元,占基本支出的6.83%

(二)项目支出情况

2025年度用于保障呈贡区审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,692,451.21元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

审计业务经费支出718,630.00元,主要用于保障审计机关正常运转的费用支出;

昆明市呈贡区审计局2025年中央对地方审计专项补助经费支出14,000.00元,主要用于支付审计业务相关经费

非同级财政保障项目经费支出959,821.21元,主要用于支付政府投资审计业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,973,262.60,占本年支出合计的64.54%。与上年相比增加109,006.93元,增长2.82%,完成年初预算的98.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,165,868.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%,完成年初预算的96.74%。其中:行政运行1,836,634.28元,主要用于昆明市呈贡区审计机关人员经费及公用经费支出;审计业务732,630.00元,主要用于昆明市呈贡区审计机关审计项目经费支出;事业运行596,603.74元,主要用于昆明市呈贡区审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是调减审计业务经费80,000.00元。

2.外交(类)支出,年初无此项预算

3.国防(类)支出,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出,年初无此项预算

5.教育(类)支出,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出296,587.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的100.74%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出289,884.96元,主要用于昆明市呈贡区审计机关基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出6,702.42元,主要用于昆明市呈贡区审计机关工伤保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调增,上调社保缴费基数

9.卫生健康(类)支出259,496.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的110.90%。其中:行政单位医疗103,846.32元,事业单位医疗39,458.60元,公务员医疗补助105,007.49元,其他行政事业单位医疗支出11,184.31元,主要用于昆明市呈贡区审计机关医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调增,上调医疗保险缴费基数

10.节能环保(类)支出,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出,年初无此项预算

12.农林水(类)支出,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出,年初无此项预算

16.金融(类)支出,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出251,310.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的103.49%。其中:住房公积金251,310.48元,主要用于昆明市呈贡区审计局职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调增上调住房公积金缴费基数。

20.粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算

23.其他(类)支出,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,979.18元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算与上年持平,无增减变动,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8,679.18元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,300.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,979.18元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算与上年持平,无增减变动,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为8,679.18元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,300.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求,严格“三公”经费审批,严控“三公”经费支出。从严控制公务用车使用和经费开支,从严控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年一致,无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区审计局2025年机关运行经费支出300,714.27元,比上年增加65,029.72元,增长27.59%,主要原因是我单位办公费、其他商品和服务支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费开支

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市呈贡区审计局资产总额6,055,200.30元,其中,流动资产3,225,606.11元,固定资产2,829,594.19元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,193,034.67元,其中固定资产减少145,172.01元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,昆明市呈贡区审计局政府采购支出总额457,136.94元,其中:政府采购货物支出10,796.94元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出446,340.00元。授予中小企业合同金额83,696.94元,其中:授予小微企业合同金额83,696.94元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区审计局2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

审计业务:审计机关依据《中华人民共和国审计法》和财政财务收支有关法律法规,在法定职权范围内开展审计监督。

其他审计事务:审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

1.昆明市呈贡区审计局2025年决算公开报表

2.昆明市呈贡区审计局2025年国有资产使用情况表

3.昆明市呈贡区审计局2025年决算绩效自评报告