昆明市呈贡区政务服务管理局(本级) 2026年预算公开目录
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.牵头制定全区优化营商环境工作方案等相关政策措施并组织实施。做好全区优化营商环境政策措施落实情况督促检查工作并组织开展问题整改。持续建立健全政企沟通交流常态化机制,协调全区各单位持续为企业解难题。定期梳理公布惠企政策,强化政策解读与兑现,主动服务好经营主体。
2.推进“高效办成一件事”“互联网+政务服务”“一窗通办”“一网通办”“省内通办”“跨省通办”等一体化政务服务能力提升相关工作,推动全区三级政务服务体系规范化建设。按照“五级十二同”工作要求,通过“政务服务体验”“一把手走流程”等方式做好全区政务服务事项办事指南、事项信息、申报材料、办理流程等的核查、维护和规范完善工作,持续提升群众办事便利度。
3.按照“前台综合受理、后台分类审批、网上信息流转、综合窗口出件”的模式,精简整合审批流程,依法依规开展相对集中行政许可事项审批及涉及的现场勘查工作,积极协调各行业主管部门及时梳理更新办事指南、法律法规、政策文件。做好相对集中行政许可事项审批服务工作。
4.宣传、贯彻、执行有关公共资源交易的法律、法规、规定和方针政策,对区公共资源交易各行业主管部门监管工作进行业务指导、协调、综合监管,受理公共资源交易活动的投诉并进行调查处理,需进行行政处罚的移送行业主管部门处理。办理工程建设招标投标情况报告备案,对进场交易项目的招标代理机构及评标专家进行监督管理,对投标保证金和竞买保证金等进行监督管理。采取信用管理手段,推进公共资源交易诚信体系建设。做好远程异地评标工位运行维护等全区公共资源交易服务工作。
5.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护、安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训和考核。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政务服务科、审批改革和政策法规科、信息技术科、行政审批服务科。无所属单位。
(三)重点工作概述
1.持续优化提质营商环境,深入推进优化提升营商环境三年攻坚行动,持续擦亮“整得呈”营商环境品牌,高质量做好营商环境投诉处理,提升市场主体满意度。积极开展“三个听取”“三进服务”活动,深化政企沟通交流。争取实现各项指标全方位突破,至少有1至2个营商环境指标达到全国一流或全省领先水平,涌现一批单项冠军,呈贡“整得呈”服务品牌效应全面增强,营商环境“八大环境”工作成效及企业获得感、群众满意度全面提升,实现“环节最简、效率最高、服务最优、成本最低”的一流营商环境。
2.推动政务服务提质增效,持续推进政务服务标准化建设,持续创新工作举措,不断提升政务服务工作质效,深入推进“互联网+政务服务”,持续强化一体化政务服务能力。以群众办事便利度和满意度为出发点和落脚点,着力破解群众办事的部门壁垒、事项壁垒、层级壁垒,依托“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作,持续巩固“一窗通办”改革成效,充分发挥好工建综窗、无差别综窗服务效能,切实提升综合审批服务水平。强化“一件事一次办”窗口建设,承接好省市“一件事一次办”事项,确保事项接得住,办得好。持续推进“就近办、便利办”和预约服务延时服务等便民举措,不断促进全区政务服务水平再上新台阶。
3.认真履行政审批职能职责,依法依规开展行政许可事项的相对集中审批工作,严格开展新开工项目行政审批服务到位率考核,保障项目服务水平。及时完成行政许可事项取消、调整工作,适时动态调整区级部门权责清单;继续做好省政务服务平台事项动态调整指派工作,按照“五级十二同”标准,进一步减环节、减材料、优流程工作,推进政务服务事项标准化工作;扎实推进“互联网+监管”工作,及时认领监管事项,并完善对应的检查实施清单,不断完善监管行为信息采集工作,抓好区级监管动态信息发布和违法信息曝光。
4.强化公共资源交易服务监管。将国务院第九次大督查和省人大常委会关于招投标领域隐性壁垒等问题的质询转化为改进和提质工作的契机,不断强化公共资源交易事前、事中、事后全方位各环节监管,依法依规处理好公共资源交易中不良行为和投诉案件,维护好招投标当事人的合法利益和市场秩序;持续在全区组织开展公共资源交易集中培训,确保全区各部门依法、依规、依程、高效实施各项公共资源交易活动,切实提升交易效率和效果;持续推动公平性竞争审查的落实,充分发挥公共资源领域联席会议制度作用,强化公共资源交易活动监管,维护公平竞争的市场秩序,进一步清除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒,切实维护好各交易主体的合法利益,着力构建公开、公正、公平、有序的公共资源交易市场环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制15人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8480010.12元,其中:一般公共预算8480010.12元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少16.22%,主要原因是2026年减少项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8480010.12元,其中:本年收入8480010.12元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8480010.12元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少16.22%,主要原因是2026年减少项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8480010.12元。财政拨款安排支出8480010.12元,其中:基本支出7480010.12元,与上年对比减少7.9%,主要原因是人员减少,相关经费减少;项目支出1000000元,与上年对比减少50%,主要原因是2026年减少项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
2010301支出6324875.12元,主要反映行政人员工资、津补贴、公用经费、辅助性岗位人员工资等支出。
2010399支出1000000元,主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中“一网通办”及信息化建设经费361000元、政务中心窗口服务经费420000元、行政审批中心业务经费219000元。
2050803支出4200元,主要反映培训费用支出。
2080501支出258000元,主要反映行政单位退休人员生活补助、同城待遇支出。
2080505支出303800元,主要反映职工养老保险缴费支出。
2101101支出145880元,主要反映行政单位医疗保险缴费支出。
2101103支出160800元,主要反映公务员医疗补助缴费支出。
2101199支出15824元,主要反映行政工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。
2210201支出262791元,主要反映住房公积金缴费支出。
2210203支出3840元,主要反映购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额20000元,其中:政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元,较上年减少3000元,下降37.5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年公务接待费预算为5000元,较上年减少3000元,下降37.5%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2025年公务接待费无支出,因此降低2026年公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)政务中心窗口服务经费预算绩效目标为保障政务中心涉及到的日常支出事项。如结果物邮寄费、运行维护费、办公耗材及办公用品等,推进“一门、一网、一次”改革,完善“一网四中心”建设功能,推动政务服务事项“应进必进”,保障政务服务大厅正常高效运转,提高行政效能,不断优化提升政务服务质量,增强办事群众的体验感和获得感。
(二)行政审批中心业务经费预算绩效目标为进一步提高投资项目行政审批效率,改进审批方式,严格落实呈贡区行政审批运行制度,积极服务好项目、服务好企业,构建“亲”“清”新型政商关系,同时确保我局生产建设项目水土保持方案、固定资产投资项目节能、建设项目洪水影响评价等行政审批业务工作的正常运转和各项工作开展。
(三)“一网通办”及信息化建设经费预算绩效目标为为统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设,加快打通信息壁垒,逐步实现政务服务信息共享共用,打造智慧化、便利化的政务服务工作平台,为政务服务工作提供支持和保障。在呈贡区打造24小时政务自助服务专区,为群众提供高效快捷服务,实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.其他政务办公厅(室)及相关机构事务支出预算:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年机关运行经费安排620051.12元,与上年对比减少6.39%,主要原因是人员减少,相关经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)2026年委托业务费安排716600元,与上年对比减少56.13%,2026年减少项目支出“呈贡区不动产办证服务经费”1000000元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市呈贡区政务服务管理局(本级)资产总额6583037.8元,其中,流动资产49722.77元,固定资产1827199.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4706115.17元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少33094095.58元,其中固定资产减少669124.73元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件3:重点领域财政项目文本公开(“一网通办”及信息化建设经费)
附件3:重点领域财政项目文本公开(政务服务中心窗口服务经费)
附件2:2026年部门预算公开表
