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索引号: 015129595-202604-108078 主题分类: 2026年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2026-04-03 16:50
名 称: 昆明市呈贡区融媒体中心2026年预算公开
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昆明市呈贡区融媒体中心2026年预算公开

发布时间:2026-04-03 16:50
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昆明市呈贡区融媒体中心2026

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区融媒体中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策,坚持马克思主义新闻观,坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,把握好时度效,唱响主旋律,弘扬正能量,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,为全区经济社会发展提供舆论支持;围绕区委、区政府中心工作,积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等,巩固壮大主流舆论,不断提升呈贡对外形象。整合电视、微博、微信、客户端等媒体平台资源,建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制,加强与各级新闻媒体沟通联系,运用融合媒体平台,做好区级新闻宣传工作,完成上级下达的宣传任务。负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道,建立健全新闻通讯员网络,打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、新闻采访部、新媒体运营部、项目策划部

所属单位0

)重点工作概述

昆明市呈贡区融媒体中心深入贯彻落实中央、省、市关于媒体融合发展的决策部署,始终坚持“党管媒体、党管宣传、党管意识形态”原则,牢牢把握正确舆论导向和价值取向,以内容建设为核心、融合创新为关键、服务群众为根本、国际传播为延伸,全面推进平台、人才、管理深度融合,持续做强主流舆论、讲好呈贡故事、服务发展大局。持续在县域融媒改革、舆论引导、惠民服务、国际传播等方面走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026部门财务总收入9595684.48,其中:一般公共预算9595684.48,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少2676256.96主要原因为厉行节约、优化经费安排,新城展示中心运营管理经费划转至区委宣传部,不再由本单位列支,同时各项目经费也相应压缩。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9595684.48元,其中:本年收入0元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2676256.96元,主要原因为厉行节约、优化经费安排,新城展示中心运营管理经费划转至区委宣传部,不再由本单位列支,同时各项目经费也相应压缩。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9595684.48元。财政拨款安排支出9595684.48元,其中:基本支出8846860.48元,与上年对比增加了294919.04元,主要原因为新招录事业单位人员,同时人员工资、社保、公积金调增;项目支出748824元。与上年对比减少了2971176元,主要原因为厉行节约、优化经费安排,新城展示中心运营管理经费划转至区委宣传部,不再由本单位列支,同时各项目经费也相应压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“20133”支出,主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出,本年预算数7110641.04元,其中:2013350事业运行6390641.04元,主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支;2013399其他宣传事务支出720000元,主要用于项目支出。

2.“20508”支出,主要反映教育支出中的进修及培训支出,本年预算数10800元,其中:2050803培训支出10800元,主要用于职工培训教育方面的支出。

3.“20805”支出,主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出,本年预算数1156320元,其中:2080502事业单位离退休168000元,主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出688320元,主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000元,主要用于退休人员职业年金记实

4.“20808”支出,主要反映对员工家属的抚恤支出本年预算数28824元。其中,2080801死亡抚恤28824元,主要用于遗属补助支出。

5. “21011”支出,主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出,本年预算数667876元,其中,2101102事业单位医疗346680元,主要用于在职在编、退休人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助281600元,主要用于在城镇职工基本医疗保险制度的基础上实施的补充医疗保障支出;2101199其他行政事业单位医疗支出39596元,主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费。

6.“22102”支出,主要反映住房保障支出中的住房改革支出,本年预算数621223.44元,其中,2210201住房公积金596743.44元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出;2210203购房补贴24480元,主要用于职工购房补贴支出。

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额46000元,其中:政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42840元,较上年减少14000元,下降24.63%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市呈贡区融媒体中心2026年因公出国(境)与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市呈贡区融媒体中心2026年公务接待费预算为0元,较上年减少6000元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少原因:严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,结合工作安排,本年度无公务接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为42840元,较上年减少8000元,下降15.74%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费42840元,较上年减少8000元,下降15.74%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,加强公务用车精细化管理,合理压减运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算项目3个,项目经费748824元。

(一)新闻宣传经费,经费预算610000元。

预算绩效目标:一是根据区委、区政府对新闻工作的要求,不断提高节目制作水平;做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作,做好正确的舆论引导,凸显党和政府的喉舌作用;制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等。二是通过内容丰富、形式多样的宣传活动,展示新区建设成果及未来前景,营造稳定和谐良好氛围,吸引更多支持和投资,有力推动新区建设。

(二)网络信息经费,经费预算110000元。

预算绩效目标:一是对融媒体中心技术系统及播出系统进行运行维护,保障相关平台正常运行。二是对新闻产品生产专用设备维修维护。

(三)遗属补助经费,经费预算28824

预算绩效目标:严格按照政策标准及时足额发放遗属生活补助,保障遗属基本生活,切实维护职工及家属合法权益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公经费:是指因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区融媒体中心2026机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。

委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区融媒体中心2026年委托业务费安排630000元,与上年对比减少3560000元,主要原因为厉行节约、优化经费安排,新城展示中心运营管理经费划转至区委宣传部,不再由本单位列支,同时各项目经费也相应压缩。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市呈贡区融媒体中心资产总额5444186.63元,其中,流动资产258337.24元,固定资产4428209.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产757639.64元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加3593861.83元,其中固定资产增加2840338.08元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

附件2:呈贡区2026年部门预算公开表(昆明市呈贡区融媒体中心)

附件3:重点领域财政项目文本公开(新闻宣传经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(网络信息经费)


昆明市呈贡区融媒体中心

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