中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年度部门决算
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中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央以及上级统战部门关于统一战线工作的决策部署和工作要求,指导和督促检查区级各部门做好统一战线工作,重视加强基层统一战线工作;
2.定期研究统一战线重大问题、部署重要工作,每年市委统战部和区委报告统一战线工作情况;
3.按照权限制定统一战线工作相关党内法规、规范性文件和重要政策,推动制定统一战线工作相关地方性法规,并组织实施;
4.组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育,把统一战线理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习内容和党校(行政学院)、干部学院、社会主义学院教学内容,把统一战线工作纳入宣传工作计划,把统一战线知识纳入国民教育内容;
5.落实党中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求,选优配强统战系统领导班子和主要负责人,加强统战干部、人才队伍建设;
6.指导呈贡区人大、政府、政协、监察委员会、法院、检察院和有关人民团体、企事业单位等做好本部门本单位本领域统一战线工作;
7.发现、培养、使用、管理党外代表人士,健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度。
8.承办区委和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、统战工作科、民族宗教工作科。
下属单位1个,是:昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
1.中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部。
2.昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.巩固政治共识,构建党的领导“中心线”
一是强化政治引领。贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线的决策部署,加强习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的学习贯彻和宣传解读,进一步坚持和巩固党的领导地位。二是带头学习宣传统一战线政策法规,带头参加统一战线重要活动,带头广交深交党外朋友,不断巩固与党外代表人士的政治联盟。
2.深化共商共治,构建协商共进“合作线”
一是建立民主党派“活动日”制度。支持民主党派各基层委开展理论研讨、政策解读等学习教育活动21次,组织座谈会4次、体验活动10场、主题培训2次,广泛覆盖了统战代表人士。二是加强多党合作和广泛协商,开展政党协商3次,2023民主党派和党外人士提出人大代表建议案47件、政协提案123件,搭建“社情民意直通车”,开展“短、实、快”建言献策工作,协助民主党派到区商投局等单位调研,形成调研报告7篇。三是支持民主党派对长江生态环境保护及滇池治理工作开展民主监督,宣传滇池保护、展示民主监督成果。
3.促进团结稳定,构建和谐和顺“引导线”
一是持续开展民族团结进步示范创建工作。推荐昆明森林消防支队等5家创建省级民族团结进步示范单位,七步场社区、斗南社区创建省级“十县百乡千村万户”示范社区,工作按进度推进中。二是通过社区签署创建联盟协议推动协同发展,落实各族群众互嵌式发展计划。组织26名师生代表参加“团结进步同心营”,组织龙门学子参观大学和社区,落实各民族青少年交流计划。依托斗南花卉市场以及环滇池周边湿地公园实施旅游促进各民族交往交流交融计划。
4.助力非公经济,构建健康发展“服务线”
一是加强民营经济人士思想政治建设。积极组织非公经济代表人士参与民企大课堂、法律三进、民营企业家集中培训等活动,深入开展民营经济领域“守法诚信经营,坚定发展信心”等系列主题教育活动。二是大力实施“梧桐树工程”,主动搭建招商引资桥梁。走访民营企业、驻呈商会40余家,召开座谈会6次。拜访省浙江商会、省湖南商会等8家商协会,开展招商推介和宣传走访。建成20余家民营企业信息直报点,开展问卷调查3次,今年2月被云南省工商联授予“2022年度民营企业调查点工作先进县(市、区)工商联”。三是深入开展“大调研、解难题、抓落实”活动。开展“聚焦促进园区产业链式集群发展、壮大园区经济”专题调研,开展“与企业面对面”走访访谈,常态化落实领导干部挂钩联系重点企业制度,强化政企沟通,开展民营企业进政府职能部门机关活动。四是成立呈贡区青年企业家商会,现有会员企业51家,打造共赢型、服务型的青年企业家群体平台。
5.凝聚党外力量,构建争取人心“联合线”
一是新阶人士统战工作创新发展。成立新的社会阶层人士工作站11个、联系点20个。成立呈贡区新的社会阶层人士联谊会,申报云南省新的社会阶层人士网络直播基地1个。完成30家呈贡市级新阶人士统战工作实践创新基地、工作站、联系点复核复审工作。全年组织新阶代表人士开展各类主题教育活动、实践活动共计20余次,举办“电商直播孵化系列公开课”3次,累计培训100余人。二是积极发挥台侨联作用。深化两岸交往交流,打造山海花语系列工作品牌,不断巩固呈贡在两岸花卉产业和人才工作方面友好共融的良好基础。三是做好暖心工作,传统节日走访慰问台属、归侨侨眷代表人士,为困难侨眷争取上级帮扶名额,举办“昆台妇女创业分享会”活动。
6.推动校地融合,搭建发展振兴“共建线”
一是形成百花齐放的合作态势。本年度内校地合作共建重点项目10项,持续合作项目20余项,合作内容涵盖产业发展、人才培养等诸多领域。二是校地统战工作取得新进展。持续落实《校地统战部门定期联系制度》,严防电诈,化解风险矛盾纠纷。三是搭建校地党外知识分子交流平台。团结整合校地党外知识分子人才资源,发挥优势力量助推呈贡建设发展。
7.推进帮扶工作,牵稳龙门村建设“幸福线”
一是规划设计重标准。进行高起点、高标准、专业规划化设计龙门村,凸显呈贡帮扶特色。二是帮扶措施重内容。组织驻呈高校、统战代表人士等与龙门村委会签定六个意向合作协议;开展人居环境提升、主题广场建设等20余个帮扶项目;实施教育帮扶计划,输送先进教育理念,提供公费学位对口帮扶。三是立足长远重产业。通过注册成立村集体所属驻呈企业、建盖冷库、畅通营销渠道,为村民长期增收致富奠定坚实基础。四是广泛动员重参与。深入开展建设现代化边境幸福村宣传动员,号召群众以主人翁的精神积极参与龙门村建设。
8.强化担当作为,绷紧队伍建设“实干线”
一是强信念。深入学习贯彻党的二十大、中央和省市统战工作会议等精神,深刻领悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,坚定政治立场。二是强素质。持续强化统一战线基本理论和业务能力学习,践行“三法三化”,在理论实践中不断锤炼干部职工的业务素质。三是强作风。持续开展“四强四优四模范”活动,与开展争当“实干家”、整治“太平官”工作,“大调研、解难题、抓落实”工作、“当好排头兵”大竞赛活动结合起来,切实加强统战干部作风建设。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年度收入合计9548888.21元。其中:财政拨款收入9548888.21元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少368216.60元,下降3.71%。其中:财政拨款收入减少368216.60元,下降3.71%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是减少磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金,同时帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费大幅度减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年度支出合计9548888.21元。其中:基本支出3789070.45元,占总支出的39.68%;项目支出5759817.76元,占总支出的60.32%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少368216.60元,下降3.71%。其中:基本支出增加296735.93元,增长8.50%;项目支出减少664952.53元,下降10.35%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是减少磨憨镇现代化边境幸福村建设第一批补助资金,同时帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费大幅度减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3789070.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3253051.29元,占基本支出的85.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536019.16元,占基本支出的14.15%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出5759817.76元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升打造工作经费支出450000元,主要用于建立新一轮创建点位打造组织体系,打造高质量典型示范点位经费。
2.昆明市森林消防支队民族团结进步示范创建工作经费支出500000元,主要用于支持昆明森林消防支队民族团结进步示范创建工作经费。
3.帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费支出297447.28元,主要用于定点帮扶点村民学位补助、交流交往活动调研、检查、督查、帮扶工作经费。
4.度假区(大渔片区)社会事务经费支出63600元,主要用于度假区民族团结示范创建。
5.巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费支出773631元,主要用于民族团结进步示范点巩固提升民族团结进步示范创建成果工作经费、民族示范点建设经费、民族共同体意识宣传资料等。
6.高新区(马金铺片区)社会事务经费支出135600元,主要用于高新区民族团结示范创建。
7.2024年中央华侨事务经费支出21000元,主要用于侨爱心技能花艺培训及困难归侨侨眷春节暖日帮扶经费等。
8.2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费支出3000元,主要用于困难归侨侨眷生活补助。
9.市级2024年困难归侨侨眷帮扶济困工作经费支出2400元,主要用于对困难归侨侨眷生活补助。
10.新时期统战经费支出954220.3元,主要用于走访慰问民主党派、党外知识分子等统战代表人士 ,举办理想信念教育提升培训班,组织调研、开展活动等。
11.机关党员教育活动经费支出556.18元,主要用于购买学员学习书籍和制作学习材料。
12.2023年第一批省下统战专项资金支出22500元,主要用于统战专项工作经费。
13.呈贡区与驻呈高校合作共建经费支出100000元,主要用于召开驻呈高校开展联席会议,与驻呈高校联合举办创新创业、知识讲座、社会服务等活动。
14.新的社会阶层人士和网络人士经费支出450000元,主要用于开展行业交流学习、提升理想信念、举办公益活动等。
15.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出800000元,主要用于民族村寨提升行动及民族手工融合创新发展等。
16.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出400000元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出9548888.21元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少368216.60元,下降3.71%,完成年初预算的119.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7324836.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%,完成年初预算的103.12%。主要用于民族工作专项、 其他民族事务支出、 其他港澳台事务支出、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、华侨事务、其他统战事务支出等。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出3900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的108.33%。主要用于职工学习教育培训支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动,培训经费略有调整。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出533796.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的130.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤遗属补助等支出;造成预决算差异的主要原因是增加遗属补助,保险基数略有增长。
9.卫生健康(类)支出229803.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的89.32%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是是人员变动,以实际支出为准。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,年初无此项预算。主要用于中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助经费;造成预决算差异的主要原因是由上级当年直接下达此资金使用。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出256552.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的113.73%。主要用于职工住房公积金及购房补贴;造成预决算差异的主要原因是预算为定额,实际以人员变动后的实际开支为准。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为40420元,决算为15279.78元,完成年初预算的37.80%;支出决算较上年增加3941.94元,增长34.77%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为25420元,决算为9245.78元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.51%,完成年初预算的36.37%;公务接待费支出年初预算为15000元,决算为6034元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.49%,完成年初预算的40.23%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少342.06元,下降3.57%;公务接待费支出决算较上年增加4284元,增长244.80%;具体是国内接待费支出决算6034元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加4284元,增长244.8%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40420元,支出决算为15279.78元,完成年初预算的37.80%,支出决算较上年增加3941.94元,增长34.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为25420元,决算为9245.78元,完成年初预算的36.37%;公务接待费支出年初预算为15000元,决算为6034.00元,完成年初预算的40.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,公务用车维修费减少,接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少342.06元,下降3.57%;公务接待费支出决算增加4284.00元,增长244.80%,具体是国内接待费支出决算6034.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加4284元,增长244.8%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待较上年批次与人数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统战事务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出475166.74元,比上年减少8431.25元,增长下降1.74%,主要原因是人员厉行节约,办公经费压缩开支经费减少。单位机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、公务交通租车费、其他商品与服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部资产总额360636.25元,其中,流动资产247754.53元,固定资产108542.84元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4338.88元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14493.19元,其中固定资产减少16375.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额7555.78元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7555.78元。授予中小企业合同金额5400.39元,其中:授予小微企业合同金额5400.39元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2024年部门决算公开表(汇总)20251029112833548

