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索引号: 015129595-202503-972754 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-03-21 15:46
名 称: 昆明市呈贡区融媒体中心2025年预算公开
文号: 关键字: 预算,支出,媒体,呈贡,经费

昆明市呈贡区融媒体中心2025年预算公开

发布时间:2025-03-21 15:46
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监督索引号53011400121100200000

附件1

昆明市呈贡区融媒体中心2025

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心2025年部门预算表

财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区融媒体中心2025

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策,坚持马克思主义新闻观,坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,把握好时度效,唱响主旋律,弘扬正能量,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,为全区经济社会发展提供舆论支持;围绕区委、区政府中心工作,积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等,巩固壮大主流舆论,不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源,建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制,加强与各级新闻媒体沟通联系,运用融合媒体平台,做好区级新闻宣传工作,完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划,统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作;配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持;负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道,建立健全新闻通讯员网络,打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责呈贡新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。

所属单位0

(三)重点工作概述

我部门围绕区委、区政府中心工作,积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等,巩固壮大主流舆论;负责运维“呈贡发布”官方微信、视频号、微博、抖音、快手,电视、应急广播等10个区级平台;负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理;负责新城展示中心的管理、运营、推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12271941.44元,其中:一般公共预算12271941.44元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比减少1475212.56元,主要原因为厉行节约,减少了新城展示中心运营租赁经费支出,其他各项目经费也相应压缩。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12271941.44元,其中:本年收入12271941.44元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12271941.44元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1475212.56主要原因厉行节约,减少了新城展示中心运营租赁经费支出,其他各项目经费也相应压缩。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12271941.44元。财政拨款安排支出 12271941.44元,其中,基本支出8551941.44元,与上年对比增加了709187.44元,主要原因为新招录事业单位人员,同时人员工资、社保、公积金调增;项目支出3720000元,上年对比减少2184400元,主要原因厉行节约,减少了新城展示中心运营租赁经费支出,其他各项目经费也相应压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“20133”支出,主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出,本年预算数9883623.44元,其中:2013350事业运行6223623.44元,主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支;2013399其他宣传事务支出3660000元,主要用于项目支出。

2.“20508”支出,主要反映教育支出中的进修及培训支出,本年预算数70800元,其中:2050803培训支出70800元,主要用于职工培训教育方面的支出。

3.“20805”支出,主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出,本年预算数992320元,其中:2080502事业单位离退休168000元,主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出724320元,主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000元,主要用于退休人员职业年金记实

4.“20808”支出,主要反映对员工家属的抚恤支出本年预算数28824元。其中,2080801死亡抚恤28824元,主要用于遗属补助支出。

5. “21011”支出,主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出,本年预算数678676元,其中,2101102事业单位医疗357480元,主要用于在职在编、退休人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助281600元,主要用于在城镇职工基本医疗保险制度的基础上实施的补充医疗保障支出;2101199其他行政事业单位医疗支出39596元,主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费。

6.“22102”支出,主要反映住房保障支出中的住房改革支出,本年预算数617698元,其中,2210201住房公积金593218元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出;2210203购房补贴24480元,主要用于职工购房补贴支出。

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金1540000元。其中:政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算1530000元、政府采购工程预算0元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区融媒体中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计56840元,较上年增加6000元,增长11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区融媒体中心2025因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

昆明市呈贡区融媒体中心2025年因公出国(境)与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市呈贡区融媒体中心2025公务接待费预算6000元,较上年增加6000元,增长100%国内公务接待批次为10次,共计接待80人次

增加原因:全国经济复苏,斗南花市重新成为媒体关注的重心,预计中央、省外媒体采访及相关单位调研人数和次数增加,导致公务接待费预算增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区融媒体中心2025公务用车购置及运行维护费50840元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费50840元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

昆明市呈贡区融媒体中心2025公务用车购置及运行维护费上年相比无变化。

、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算项目3个,项目经费3720000元。

(一)新闻宣传经费,经费预算1860000元。

预算绩效目标:一是根据区委、区政府对新闻工作的要求,不断提高节目制作水平;做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作,做好正确的舆论引导,凸显党和政府的喉舌作用;制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等。二是通过内容丰富、形式多样的宣传活动,展示新区建设成果及未来前景,营造稳定和谐良好氛围,吸引更多支持和投资,有力推动新区建设。

(二)网络信息经费,经费预算360000元。

预算绩效目标:一是确保党务新媒体监测服务及时、准确纠正自有媒体平台网络信息发布错误内容,确保发布信息安全。二是对融媒体中心技术系统及播出系统进行运维管理,保障相关平台正常运行。三是对新闻产品生产专用设备维修维护。

(三)呈贡新城展示中心运营管理经费,经费预算1500000

预算绩效目标:保障呈贡新城展示中心日常运转。

  、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公经费:是指因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区融媒体中心2025机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

截至20241231日,昆明市呈贡区融媒体中心资产总额1850324.80元,其中,流动资产262453.13元,固定资产1587871.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少413916.44元,其中固定资产减少452655.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

昆明市呈贡区融媒体中心

2025320

监督索引号53011400121100200111

附件2:昆明市呈贡区融媒体中心2025年部门预算公开表(单位:元)20250321024318393

附件3:重点领域财政项目文本公开(呈贡新城展示中心运营管理经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(网络信息经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(新闻宣传经费)