昆明市呈贡区统计局2025年预算公开
监督索引号53011400141000000
附件1
昆明市呈贡区统计局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区统计局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区统计局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实国家的统计方针政策,组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划,组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。
2.执行国家统计制度,建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析,发布普查公报,撰写研究报告,编纂印刷普查资料。
4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。
6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
8.开展统计执法检查,依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度,规范统计执法行为。开展统计普法宣传,促进部门、单位、个人依法统计。
9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作,实施统计数据联网直报,指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
昆明市呈贡区统计局共设置3个内设机构,包括:办公室、统计科、统计执法监督科。分别是:
1.办公室。负责机关日常运转,承担党建、党风廉政、财务、人事、文件收发、保密、档案整理、信息宣传等工作。
2.统计科。负责组织实施全区范围内国民经济综合核算工作,对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预警。负责对全区经济、社会、人口、劳动力、劳动工资、科技运行情况进行监测、分析。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。编辑全区各行业统计资料、统计年鉴和定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议。
负责组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作。收集、汇总、整理和提供全区的统计资料。指导各街道办事处统计业务和统计基础建设等工作。
3.统计执法监督科。负责组织实施对统计法执行情况以及党中央国务院关于统计工作决策部署落实情况监督检查,依法组织查处区域内统计违法案件,预防和查处统计造假、弄虚作假;组织实施统计执法“双随机”抽查制度;受理、办理辖区内统计违法举报,建立实施防范和惩治统计造假、弄虚作假的工作机制;做好统计法治宣传;建立完善统计信用制度等。
(三)重点工作概述
1.牵头做好2025年全国1%人口抽样调查工作。根据《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》要求,将按照省、市2025年出台的相关文件要求,牵头开展2025年全国1%人口抽样调查工作。一是做好调查经费预算,保障调查工作顺利开展;二是做好调查前期宣传,扩大调查知晓率,切实提高调查配合度;三是选聘好调查员,做好业务培训;四是做好数据质量控制,确保调查数据准确、完整,为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展,提供准确的统计信息支持。
2.继续做好五经普后续资料开发及运用工作。一是利用普查现场登记数据,认真梳理分行业达规达限企业并及时反馈各行业主管部门,形成普查成果共享,部门协同、齐抓共管的工作局面,确保“四上”企业入库工作取得更大突破。二是严格按照省、市要求,加大普查数据审核力度,通过以可追溯、可查核的方式与普查对象核实、确认,依法依规组织街道在普查数据采集处理系统补充、修正,切实提高普查数据质量,确保普查数据真实准确、完整可信。三是做好普查资料开发,发挥普查效能,深入分析呈贡区产业结构、挖掘经济增长点,找准发展定位,为区委、区政府决策提供数据支撑。同时,做好经济普查数据解读,为社会公众提供普查信息服务。
3.以党建引领统计工作再提升。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,持续巩固党纪学习教育成果,严格落实“第一议题”制度,增强运用党的创新理论研究统计新情况、解决统计新问题的能力。二是严格执行组织生活会制度,强化党员干部队伍管理,充分发挥党员先锋模范作用,找准党建业务结合点,形成党建业务齐抓共管、一体推进的工作格局。三是加强党对意识形态工作的全面领导,严格落实意识形态工作“四种责任”,定期开展分析研判和风险隐患排查,确保意识形态领域风险防范化解在源头,牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。四是强化党建压紧压实主体责任,认真履行党风廉政建设责任制,把廉政警示教育融入日常,有效防范和化解廉政风险点,运用好“四种形态”加强干部监督管理,深入推进“清廉云南”建设呈贡实践,不断强化作风建设,切实筑牢拒腐防变的思想防线。
4.加强统计分析与监测。一是继续做好日常统计监测工作。每月开网期间密切关注各企业、各项目报数情况,即审即核,坚持做好每日一报,掌握数据汇总情况,及时向行业主管部门及各街道共享汇总信息。二是严格落实区领导要求每月撰写预警分析、出入库专报信息,每季度撰写国民经济运行情况分析报四班子主要领导。三是紧紧围绕GDP各支撑性指标情况,做好月监测、月预测、季分析,开好局内经济运行分析会,将各行业、各专业运行情况分析深、分析透,撰写高质量的区经济运行分析会材料,为全区经济工作当好“参谋”,做好“助手”。
5.做好常规统计工作。一是做好各专业常规统计调查工作。全力保障数据真实准确反映全区经济社会发展成效。二是做好出入库工作,落实升规纳统日常排查机制,组织社区专职统计人员做好日常排查,通过建立三个名录库,与国家“四上”企业名录库同步形成四库统筹动态管理,充分发挥行业主管部门的职能作用,做好企业的培育、入库动态监测、跟踪管理,挖掘新的经济增长点。三是做好《2023年社会经济统计年鉴》的编印及每月、每季的数据发布工作,做到按时间、按流程、规范发布。
6.加大部门统计工作检查力度。区统计局将严格按照《区委巡察机构与区统计局工作协调机制(试行)》(呈巡办〔2024〕1号)的相关要求,通过定期对部门统计工作检查,推进部门严格执行统计法规和统计制度,促进各部门重视统计工作,完善部门内部统计管理,改进统计条件,提高统计效能,依法保障部门统计数据的真实、准确和及时。同时进一步畅通与纪检监察机关沟通渠道,探索巡察监督与统计监督贯通衔接更加科学更加有效的方法路径,努力形成查处统计案件的强大合力,提高监督效能。
7.继续做好呈贡区商用楼宇入驻企业排查工作。将排查数据与行业主管部门数据进行比对分析,再次摸排核实、查缺补漏,有针对性地对重点企业开展服务工作。按照各专业统计调查制度对排查结果进行整理,对达规企业及时做好入库纳统,对“准四上”企业做好跟踪服务,对注册地在呈贡区外的企业名单提交行业主管部门针对性开展服务工作。
8.持续加强与托管区的协作。充分运用好《呈贡区与开发(度假)区联动稳经济促发展促进市场主体升规纳统及服务企业工作方案》,充分调动行业主管部门工作积极性,进一步深化呈贡区与开发(度假)区跨区域协同融合,着力在升规纳统工作上实现信息共享、政策叠加、优势互补,切实增强经济工作的针对性和实效性,持续挖掘经济增长动能,共同服务好重点企业,全力帮助企业平稳发展,推动全区经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制 7人,事业编制24人。在职实有30人,其中:财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 11141327元,其中:一般公共预算11141327元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
2024年部门财务总收入12047263元,2025年比上年减少905936元,主要原分析:全国第五次经济普查大量的工作在2024年完成,2025年全国经济普查已接近尾声,2025支出的经费比上年大幅减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 11141327元,其中:本年收入11141327元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11141327元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
2024年部门财政拨款收入12047263元,2025年比上年减少905936元,主要原分析:全国第五次经济普查大量的工作在2024年完成,2025年全国经济普查已接近尾声,2025支出的经费比上年大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 11141327元。财政拨款安排支出 11141327元,其中,基本支出10641787元,2024年基本支出为10428333元,2025年比上年增加213454元,主要原因为辅助性岗位人员数量增多,其他工资福利支出增加,全局职工住房保障缴费支出增加;项目支出499540元,2024年项目支出为1618930元,2025年比上年减少1119390元。主要原因为第五次经济普查专项普查经费年初预算同比上年减少、上年度更新配置公务用车购置经费纳入年初预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,2010501主要用于行政运行支出,4844339元;2010550主要用于事业运行支出,3878119元;2010507主要用于专项普查活动支出,139000元;2010508主要用于统计抽样调查支出,249940元;2010599主要用于其他统计信息事务支出,40600元;2050803主要用于培训支出,9300元;2080501主要用于行政单位离退休支出,129000元;2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出,634780元;2080801主要用于死亡抚恤支出,12600元;2210201主要用于公积金支出,535778元;2210203主要用于购房补贴支出,18960元;2101101主要用于行政单位医疗,75040元;2101102主要用于事业单位医疗,238320元;20101103主要用于公务员医疗补助支出,234000元;20101199主要用于其他行政事业单位医疗支出,31552元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组(其中:基本支出10641787元,项目支出499540元)。
按支出经济分类科目分类,支出分别列30101基本工资支出1295208元,主要反映按规定发放的基本工资的支出;30102津贴补贴支出450564元,主要反映按规定发放的津贴、补贴支出;30103奖金支出1365680元,主要反映按规定发放的奖金;30107绩效工资支出1568532元,主要反映按规定发放的绩效工资的支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费支出634780元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出;30110职工基本医疗保险缴费支出313360元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出;30111公务员医疗补助缴费支出234000元,主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出;30112其他社会保障缴费支出53152元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出;30113住房公积金支出535778元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出;30202印刷费支出58600元,主要用于项目印刷经费支出;30205水费支出11377元,主要反映单位水费支出;30206电费支出17577元,主要反映单位电费支出;30207邮电费支出18500元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出;30209物业管理费支出18600元,主要反映单位物业管理费用支出;30211差旅费支出20000元,主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出;30213维修(护)费支出31000元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出;30216培训费支出80500元,主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;30217公务接待费支出1000元,主要反映公务接待产生的各项支出;30226劳务费支出151200元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用;30228工会经费支出118500元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出;30229福利费支出225000元,主要反映单位按规定提取的职工福利费支出;30231公务用车运行维护费支出25420元,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;30239其他交通费支出75240元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出;30305生活补助支出138600元,主要用于反映单位职工生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金73540元。其中:政府采购货物预算9940元、政府采购服务预算63600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26420元,较上年减少111800元,下降80.89%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区统计局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
昆明市呈贡区统计局2025年公务接待费预算为1000元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区统计局2025年公务用车购置及运行维护费为25420元,较上年减少111800元,下降81.48%。其中:公务用车购置费111800元,较上年减少111800元,下降100%;公务用车运行维护费25420元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为:2024按照《关于做好2023年呈贡区党政机关(事业单位)更新配备公务用车购置经费的通知》要求,将公务用车购置费111800元纳入年初预算,2024已按照要求购置,2025年无公务用车购置费预算,导致“三公”经费合计数大幅下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)呈贡区第五次全国经济普查经费
该项目为延续性项目,预算经费139000元,主要用为资料资料汇编印刷、课题研究,真实展现呈贡区社会经济发展成果,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、提供丰富翔实的数据信息。
(二)全国1%人口变动抽样调查专项经费
该项目今年新增项目,预算经费133800元,主要用于做好2025年全国1%人口变动抽样调查等工作。
九、其他公开信息
(一)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年昆明市呈贡区统计局机关运行经费安排793433元,2024年经费为780305元,对比上年对比增加13128元,主要原因为工会经费、福利费、印刷费支出略有增加。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,昆明市呈贡区统计局资产总额 717815元,其中,流动资产325072元,固定资产392743元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加55474元,其中固定资产减少103209元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
监督索引号53011400141000111
附件2:2025年昆明市呈贡区统计局预算公开表.20250320102946351