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索引号: 015129595-202503-971358 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-03-18 15:01
名 称: 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明20250318024200556
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中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明20250318024200556

发布时间:2025-03-18 15:01
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附件1


中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

2025年预算公开目录


第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算表

财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表








中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕区委中心工作,对全区经济、政治、社会等方面的重大问题开展调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作。组织开展全面深化改革重大问题政策研究。

3.对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解,及时向区委反映,并提出相关建议。

4.根据区委指示,承担或组织有关部门起草、修改区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

5.研究经济发展前沿趋势,围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究,手机整理各部门在改革、发展等发面的工作动态,编撰刊物,供领导参阅。

6.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合科区委全面深化改革委员会办公室秘书科

所属单位0个,分别是:

1.综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转,负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。

2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

)重点工作概述

一是牵头完成市级下达全面深化改革工作任务,完成2025年全面深化改革要点、考核办法等文件的起草工作,做好全面深化改革考核、督察等各项工作,完成区委全面深化改革委员会交办的其他工作。二是围绕区委、区政府中心工作,深入开展调查研究,提出意见建议,认真编撰《决策参考》《改革参阅》《呈贡政研》等文稿,供领导参阅。三是认真做好市委政研室安排各项工作。四是全力完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,235,846.36,其中:一般公共预算1,235,846.36,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比减少94,680.00主要原因分析项目经费减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,235,846.36,其中:本年收入1,235,846.36,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,235,846.36,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少94,680.00主要原因分析项目经费减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,235,846.36财政拨款安排支出1,235,846.36,其中基本支出1,235,846.36,与上年对增加5,230.00主要原因分析工资调整项目支出0,与上年对比增加0.00元主要原因分析今年无项目支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于行政运行及其他共产党事务支出培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房改革支出

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因没有安排因公出国(境)人员,无此项支出

(二)公务接待费

部门2025年公务接待费预算0,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因没有安排公务接待,无此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费

部门2025年公务用车购置及运行维护费0,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因没有公务用车,无此项支出

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无项目经费,因此无重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

预算:预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2025年机关运行经费安排157757.36,与上年对比增长1500元主要原因分析根据实际情况预算,正常增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,部门资产总额86259.97,其中,流动资产76091.1,固定资产10168.87,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少10873.25,其中固定资产减少5859.76。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。


监督索引号53011400121800111

附件2:中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2025年部门预算公开表20250318024211554