中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年预算公开
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年预算公开目录
第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党对统一战线工作的领导,发挥区委的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行中央、省、市和区关于统战工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向市委统战部和区委报告呈贡统战工作情况并提出建议,统筹协调和指导区级各部门和各单位统战工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统战宣传工作。
5.负责联系区级各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持民主党派履行职责、发挥作用。
6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委、区委决策部署,督促落实有关政策措施,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导区级各部门、各单位和社会组织等有关单位开展工作。
8.贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,听取意见,做好团结、服务、引导、教育工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台工作。
10.受区委委托,领导区民族宗教事务局、区工商联工作;做好统战有关单位和团体的管理工作。
11.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、统战工作科、民族宗教工作科。
所属单位1个,是昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。
(三)重点工作概述
1.深化思想引领,夯实团结共识根基
落实统战工作责任制,进一步完善大统战工作格局,聚焦学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神,把思想和行动统一到党中央决策部署和省、市关于统战工作的系列要求上来,压实统一战线各领域的思想政治教育,不断夯实团结奋进的共同思想政治基础。
2.聚智聚力赋能,提升统战服务效能
全力保障呈贡区统一战线主题馆在年初顺利建成并投入使用。持续用活用好“冰心默庐”“古城魁阁”“中山文化园”等现有民主党派统战阵地,支持各民主党派依托阵地加强自身建设、开展主题教育与品牌活动。聚焦“八支队伍”,加强发现、培养、使用和管理工作,重点组建党外知识分子联谊会。以铸牢中华民族共同体意识为主线,培育示范点位,着力巩固提升民族团结进步示范创建工作。优化提升宗教场所“五进”活动成效,加强文化浸润,积极推动优秀中华传统文化的宣传与传承。继续坚持好单月召开的民营企业和金融机构代表座谈会,持续优化民营经济发展环境,推动全区民营企业高质量发展。持续提升“新呈同心”统战工作品牌影响力,从思想引导、自我提高、社会服务及参政议政等方面做好新的社会阶层人士工作。深化两岸融合,提升对台工作水平。凝聚侨心侨力,做好新时代侨务工作。
3.加强精准防控,保持统战领域稳定
完善统战工作底数“一本帐”,持续更新风险隐患清单,积极防范和抵御非法宗教势力渗透。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5244769元,其中:一般公共预算5244769元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少677515.2元,主要原因基本支出预算人数减少1人,人员工资、社保、公积金与日常公用经费等相应减少,同时压缩新时期统战工作经费、城市民族经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、新的社会阶层人士和网络人士经费、帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费等项目经费,以及减少昆明市少数民族传统体育运动会经费项目等。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5244769元,其中:本年收入4814769元,上年结转收入430000元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5244769元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少677515.2元,主要原因基本支出预算人数减少1人,人员工资、社保、公积金与日常公用经费等相应减少,同时压缩新时期统战工作经费、城市民族经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、新的社会阶层人士和网络人士经费、帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费等项目经费,以及减少昆明市少数民族传统体育运动会经费项目等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 5244769元。财政拨款安排支出5244769元,其中:基本支出2510233元,与上年对比减少227051.2元,主要原因预算人数减少1人,人员工资、社保、公积金与日常公用经费等相应减少;项目支出2734536元,与上年对比减少450464元,主要原因压缩新时期统战工作经费、城市民族经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果经费、新的社会阶层人士和网络人士经费、帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费等项目经费,同时减少昆明市少数民族传统体育运动会经费项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012304民族工作专项预算680000元,主要用于区委统战部城市民族经费、昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点位提升打造及迎检工作经费的支出;
2012399其他民族事务支出预算340000元,主要用于度假区(大渔片区)社会事务(民族类)经费、高新区(马金铺)片区社会事务(民族类)经费、巩固提升民族团结进步示范市创建成果等方面的支出;
2013401行政运行支出预算1872938元,主要用于区委统战部人员经费支出和公用经费支出;
2013499其他统战事务支出预算1339200元,主要用于新时期统战经费、机关党员教育活动经费、新的社会阶层人士和网络人士经费、呈贡区与驻呈高校合作共建经费、帮扶磨憨镇龙门村建设工作经费等支出;
2050803培训支出预算2400元,主要用于在职干部职工学习培训支出;
2080501行政单位离退休费支出预算129000元,主要用于统战部离退休生活补助和同城待遇补助支出;
2080505机关事业单位基本养老保险预算173600元,用于缴纳干部职工养老保险支出;
2080801死亡抚恤预算4536元,用于退休干部遗属补助支出;
2101101行政单位医疗预算83360元,主要用于统战部基本医疗保险缴费支出;
2101103公务员医疗补助预算87100元,主要用于职工公务员医疗补助保险缴费支出;
2101199其他行政事业单位医疗预算8673元,主要用于职工工伤、失业、大病等医疗保险缴费支出;
2210201住房公积金支出预算149562元,主要用于缴纳干部职工住房公积金;
2210203购房补贴预算3600元,主要用于干部职工购房补贴;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出2510233元,项目支出2734536元)。
基本支出2510233元,按经济科目分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等;项目支出2734536元,按经济分类主要用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、生活补助等。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额45000元,其中:政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206420元,较上年增加171000元,增长482.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年公务接待费预算为5000元,较上年减少5000元,下降50%,预计国内公务接待批次为7次,共计接待100人次。
公务接待经费减少原因为严格执行中央八项规定精神,减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年公务用车购置及运行维护费为201420元,较上年增加176000元,增长692.37%。其中:公务用车购置费180000元,较上年增加180000元,增长100%;公务用车运行维护费21420元,较上年减少4000元,下降15.74%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关2026年公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是新增购置一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2026年度预算重点项目有:新时期统战经费、城市民族经费。
1、新时期统战经费项目绩效目标是加强民主党派基层组织建设,在全区统一战线各界代表人士中开展形式多样、内涵丰富、特色鲜明的主题教育和实践活动,引导广大统一战线成员不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,巩固共同思想政治基础,通过教育和培训等一系列活动让统战代表人士牢固“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,勇于担当作为,为呈贡区的建设发展贡献力量。
2、城市民族经费项目绩效目标是紧紧围绕“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的目标要求,突出铸牢中华民族共同体意识这条主线,聚焦民族团结进步示范市建设不断取得新进展这个目标,着力在转变思路理念、创新方式方法、狠抓工作落实、完善体制机制上下功夫,推动民族工作不断取得新进展、新成效,建设区域性国际中心城市作出新的更大贡献。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年机关运行经费安排286083元,与上年对比减少37308.2元,主要原因是预算人数减少1人,日常公用经费相应减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
2026年机关运行经费安排1541800元,与上年对比减少341400元,主要原因是压缩开支,项目经费相应减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部机关资产总额324055.35元,其中,流动资产170555.07元,固定资产149894.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3605.44元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加37303.86元,其中固定资产增加42261.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部本级2026年部门预算公开

