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索引号: 015129595-202510-103372 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-31 11:27
名 称: 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心 2024年度部门决算
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昆明市呈贡区机构编制信息管理中心 2024年度部门决算

发布时间:2025-10-31 11:27
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监督索引号53011400122500101000

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作;

2.负责与省、市机构编制数据库的联网工作;

3.负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作;

4.负责机构编制统计工作;

5.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作;

6.负责其他机构编制信息管理工作;

7.负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心作为二级预算单位纳入中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室部门2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作。

2.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作。

3.负责区机构编制网络建设、维护管理及安全保密工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有财政拨款三公经费和行政参公单位机关运行经费,故财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有一般公共预算财政拨款三公经费,故《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》无数据。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心无项目支出,故2024年度项目支出绩效自评表》无数据

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年度收入合计793,520.86。其中:财政拨款收入793,520.86,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%

与上年相比,收入合计减少106979.14元,下降11.88%。其中:财政拨款收入减少106979.14元,下降11.88%上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%主要原因根据单位实际情况,减少人员经费、日常公用经费

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年度支出合计793,520.86。其中:基本支出793,520.86,占总支出的100%;项目支出0,占总支出的0%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少107000元,下降11.88%。其中:基本支出减少107000元,下降11.88%;项目支出减少0元,下降0%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。,主要原因根据单位实际情况,减少人员经费、日常公用经费

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转的日常支出793,520.86其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出763,719.19元,占基本支出的96.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,801.67元,占基本支出的3.76%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0其中:基本建设类项目支出0

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出793,520.86,占本年支出合计的100%。与上年相比减少107000元,下降11.88%,完成年初预算的100%主要原因根据单位实际情况,减少人员经费、日常公用经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出595,755.67占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%主要用于事业单位人员工资、津贴补贴、绩效、奖金、职工社保费、住房公积金、日常办公费、印刷费、水电费工会经费、福利费等完成年初预算的100%造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动导致一般公共预算财政拨款总支出预决算存在差异。

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算,无支出

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算,无支出

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算,无支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0%造成预决算差异的主要原因是缴纳残保金进行了预算调整。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

8.社会保障和就业(类)支出66,145.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费完成年初预算的82.19%造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数固定,定额社保费无法足额列支。

9.卫生健康(类)支出55,991.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%主要用于事业单位医疗保险费用支出。完成年初预算的81.03%造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数固定,定额医保费无法足额列支。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

19.住房保障(类)支出75,628.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。完成年初预算的100%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,决算为0;支出决算较上年减少0上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%

公出国(境)费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0元,较上年减少0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0,支出决算为0支出决算较上年减少0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为0,决算为0;公务接待费支出预算为0,决算为0

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0上年无此项支体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少0元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年机关运行经费支出0比上年减少0,下降0%上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市呈贡区机构编制信息管理中心资产总额35122.15元,其中,流动资产35122.15元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1322.15,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额2400元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2400元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400122500101111

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2024年度部门决算公开表20251031110901356