昆明市呈贡区政务服务中心2024年度部门决算
监督索引号53011400143400101000
昆明市呈贡区政务服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区政务服务中心概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区政务服务中心概况
一、主要职责
1.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护,安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训、考核。负责全区政务服务、审批服务等优化举措的具体实施。
2.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导,对公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉,并进行处理。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。我单位无所属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为昆明市呈贡区政务服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成呈贡区远程异地评标工位建设,推进常态化清除公共资源交易隐性壁垒工作。按照昆明市政务服务管理局和加强推进工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”,实现统规自建、统筹管理的工作要求,呈贡区完成5个远程异地评标工位、1个监督工位及1个见证工位配套设施建设任务及相关服务流程及管理制度制定。开展工程建设项目招标投标领域评标专家专项清理工作及公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治交叉检查工作,对呈贡区项目开展核查,及时查处违法违规行为。
2.强化协同联动监管机制,做好招投标业务培训和专项整治工作。以贯彻招标投标法律法规、公共资源交易制度为抓手,以项目招标采购法律风险防控及案例分析、工程领域《招标投标法》和《政府采购法》适用范围界定、采购制度贯彻、项目采购规模范围划分、项目采购应进平台等方面为重点,开展业务培训2次,参训单位30家,参训人员100余人,有效增强了各招标单位做招标采购“明白人”的意识和能力,推进呈贡区招标投标营商环境持续优化。目前呈贡区依法必须公共招标项目均严格按规定进入市公共资源交易中心进行招标。
3.强化学习培训,抓好政务服务队伍建设。采取“线上+线下”、“培训+实践+考试”的方式,突出窗口工作人员向职业化、专业化转型的目标,对全体窗口人员进行为期12天的线上辅导和2天的集中线下专题培训,参加培训的123名工作人员中,有68人通过考试取得秘书资格职业证书,给企业和群众提供更加优质、规范、高效的服务。此外,组织开展导服人员服务标准规范化培训14次,召开纪律专项整顿会议2次,通过常态化抓实日常管理与有针对性的专题培训相结合,着力打造一支业务能力强、服务意识好的政务服务队伍。
4.立足为民解忧办实事,提升群众办事满意度。持续在区政务服务中心推行预约服务、延时服务,提升群众办事便利度,2024年以来,工作日延时服务2086件,开展周六暖心服务1528件。协调联动各进驻单位,共办理投诉108件,当事人均表示满意。2024年以来,通过来信、留言、12345热线等方式,收到群众对窗口提供的优质服务表扬10次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区政务服务中心2024年度收入合计2496454.51元。其中:财政拨款收入2496454.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加206009.62元,增长8.99%。其中:财政拨款收入增加206009.62元,增长8.99%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是人员调动,财政核拨的人员经费相应增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区政务服务中心2024年度支出合计2496454.51元。其中:基本支出2496454.51元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加206009.62元,增长8.99%。其中:基本支出增加355009.62元,增长16.58%;项目支出减少149000.00元,下降100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。基本支出增加主要原因是人员调动,财政核拨的人员经费相应增加。项目支出减少主要原因是2023年度在人员经费调增调减过程中“事业政府综合目标奖”功能分类调整有误,2024年度无此类问题。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心机构正常运转的日常支出2496454.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2359130.56元,占基本支出的94.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137323.95元,占基本支出的5.50%。 (二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区政务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2496454.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加206009.62元,增长8.99%,完成年初预算的86.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1788903.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%,完成年初预算的87.29%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因一是部分年初预算标准高于个人核定基数应缴纳数额;二是事业人员调动,部分调动人员经费调增调减不及时。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出3900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于培训支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出323232.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%,完成年初预算的84.49%。主要用于事业单位离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。
9.卫生健康(类)支出172105.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的74.36%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出208314.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的92.12%,主要用于住房公积金缴存;造成预决算差异的主要原因是事业人员调动,部分调动人员经费调增调减不及时。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加-元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区政务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市呈贡区政务服务中心资产总额32357.79元,其中,流动资产32357.79元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少49.44元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区政务服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011400143400101111
2024年度决算公开表(区政务服务中心)20251030090316027

