云南省数字经济开发区管理委员会2024年度部门决算
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云南省数字经济开发区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)全面加强党的领导,认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署,执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策,执行上级党委、政府的决议,研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。
(二)制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则,全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作。
(三)负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施。
(四)负责开发区内经济事务管理,经济运行监测和分析。
(五)组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作,优化开发区营商环境。
(六)组织开发区预算编制执行、资产管理等工作。
(七)完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:党群工作部、综合管理部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部。
所属单位1个,具体是:云南省数字经济开发区产业综合服务中心,为公益一类事业单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员22人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是云南省数字经济开发区数字经济产业集群崛起的奋进之年。在区委区政府领导和统筹下,在省市区各部门大力支持下,在各位代表的关心与帮助下,开发区管委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党纪学习教育,全面锻造敢想敢拼敢干的干部队伍,充分发挥经济主战场优势,昆明万溪冲智算产业园成功创建为全省首个智算产业集聚区,中国联通两亚国际智算中心、中国移动数字两亚(昆明)智算中心在开发区建成,昆明国际通信业务出入口局落地开发区,开发区“园中园”项目均和云谷·昆明呈贡数智港二期顺利投产运营,昆明理工大学细胞稳态与生命健康研究院在开发区云上小镇挂牌成立。开发区管委会紧紧围绕“一主两辅”产业定位,招大引强产业龙头企业,强化要素保障,不断优化营商环境,严格落实“妈妈式”服务,积极谋划包装重点项目,大力争取各类资金支持,深入开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛,开发区呈现出生机勃勃、欣欣向荣的向上向好发展态势。
(一)聚焦算力谋篇布局,蓄积产业发展动能
开发区以智算为重点、以通算和超算为两翼,围绕创新链产业链资金链人才链,打造昆明万溪冲智算产业园,建设服务全省、面向全国、承接东部产业转移、辐射南亚东南亚的区域性国际化算力产业聚集区。产业园已入驻华为、360、移动、电信、联通、浪潮、商汤、金山云、博优算力、奥飞数据等知名企业,深入推进南亚东南亚数字合作,充分发挥全省智算产业集聚区优势,按照数字出海基地“五个一”建设标准创建数字电竞出海基地。
(二)围绕产业招大引强,提升产业招商成效
2024年外出招商20次,新签约用地项目4个,协议总投资10.65亿元。接待来访企业90余家,引入企业74家,积极协调解决11名企业高管子女入学事宜。围绕产业链上下游关联企业,开展招商项目谋划挖掘、包装和招引,通过在谈或已落地项目挖掘项目线索6条。共开展5次重点企业签约仪式,积极参加第七届数字中国建设峰会、滇渝数字经济交流暨招商引资推介会、2024年世界大健康博览会、云南产业会客厅研讨会等活动,进一步扩大“朋友圈”、展示开发区入驻企业风采、提升开发区影响力和知名度。
(三)项目建设推进有力,全面协调服务到位
开发区现共有23个用地项目,万溪核心区一期昆明浪潮云计算产业园、昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设、中国移动云南数据中心、云上云·云南省信息化中心首期、均和云谷(二期)、云创智谷一期、新一代云计算大数据产业园(一期)等7个项目已建成并投入运营;博优算力数据园、优必选智能服务机器人产业园、云南云上云5G大数据园区、网京工谷、云南动感生活科技园、云南电力技术科技创新园、均和云谷(一期)、蓝典科技云计算(大数据)总部基地暨数字经济产业中心等8个项目正在积极推进建设。
(四)要素保障有力有效,积极拓展发展空间
2024年完成项目用地供地129亩、完成批而未供土地处置596亩、完成闲置土地处置455亩、完成低效工业用地认定及盘活利用2宗250.45亩。修改完善《呈贡宝相大健康控制性详细规划》报市自规局;昆明国际通信业务出入口局及交职学院拟选址地块、云上小镇控规调整已完成入库。园区昆配3号变110kV输变电工程项目已取得选址意见批复和项目核准,正在开展报审项目用地指标工作。积极组织开展绿色低碳示范产业园区申报和认定工作,推动开发区可持续、绿色发展。加大开发区在建项目和企业安全生产检查力度,制定印发专项整治方案,督促企业落实安全生产主体责任,加强项目工地管理,定期和不定期对施工工地检查“六个100%”落实情况,确保在建项目安全、文明施工。
(五)用心用情全面服务,全力提升工作效能
开发区不断健全完善“四个一”机制(一个重点项目、一名责任领导牵头、一个工作班子推进,一名具体责任人),及时协调解决项目用地、规划和融资等方面遇到问题困难。2024新增规上企业5家,现有规上企业46家(数字经济类企业21家),高新技术企业30家,科技型中小企业43家,专精特新中小企业4家,创新型中小企业28家,在云南省股权交易中心展示企业12家、挂牌企业7家。研究制定《云南省数字经济开发区“园中园”管理服务办法(试行)》,组建“园中园”项目服务专班,协调解决企业面临的困难问题。积极协助云南电力技术科技创新园项目创建成综合能源智慧应用示范园区、近零示范园区、绿色示范园区。加强政府专项债券项目资金监管,结合园区实际制定《专项债券资金监督管理协议》《专项债券资金监督管理办法》。
(六)党建引领产业发展,一线锤炼干部作风
紧紧围绕“1+2+3+N”工作机制,制定印发《中共云南省数字经济开发区工作委员会党建引领高质量发展2024年工作方案》,抓实党纪学习教育,抓好“三级联学”。领导班子参加读书班学习研讨2次,理论学习中心组学习12次。县处级党员领导干部到党支部工作联系点调研指导党建工作、了解企业生产等情况30余次,讲授党纪学习教育专题党课5次。认真落实“第一议题”制度,传达学习习近平重要讲话精神和重要指示精神8次。牵头负责好省委巡视整改相关工作。云南、呈贡统一战线留学人员报国基地正式在开发区挂牌成立,与云南大学共同举办“第二期云南大学数字经济发展论坛”,与云南师范大学、云南交通职业技术学院、云南大学、云南艺术学院开展“访企拓岗”活动,云上小镇“新质生产力”科技成果转化对接角正式落成。坚持将党风廉政建设与经济发展同谋划、同部署、同推进、同考核,组织召开党风廉政建设专题会议2次,坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深入开展“清廉云南”建设呈贡实践。持续深化拓展争当“实干家”,整治“太平官”成效,加强教育培训和作风建设,压实各部门(中心)及工作人员职责,进一步改进干部队伍工作作风。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南省数字经济开发区管理委员会2024年没有国有资本经营收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省数字经济开发区管理委员会2024年度收入合计256394769.21元。其中:财政拨款收入256394769.21元(含政府性基金预算财政拨款收入207000000.00元),占总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比,收入合计增加164481854.62元,增长178.95%。其中:财政拨款收入增加164481854.62元,增长178.95%,主要原因是增加了2024年申请到位云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目专债资金207000000.00元,减少了园区建设用地相关费用、投资基金及扶持资金安排43025478.00元;2023年度、2024年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省数字经济开发区管理委员会2024年度支出合计256394769.21元。其中:基本支出7334949.03元,占总支出的2.86%;项目支出249059820.18元(含政府性基金预算财政拨款支出207000000.00元),占总支出的97.14%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,2024年度支出合计增加164397479.62元,增长178.70%。其中:基本支出增加8188077.41元,增长12.57%,主要原因是在职在编人员净增加9人,相关经费增加;项目支出增加163578672.21元,增长191.36%,主要原因是增加了2024年申请到位云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目专债资金207000000.00元,减少了园区建设用地相关费用、投资基金及扶持资金安排43025478.00元;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7334949.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4927840.83元,占基本支出的67.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2407108.20元,占基本支出的32.82%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省数字经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出249059820.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.云南云上云生物科技产业园及基础设施项目经费207000000.00元,主要用于云上云生物科技产业园厂房、实验楼、配套综合楼等建设。
2.园区151二期、2-1、2-2号道路建设项目经费9900000.00元,主要用于完成园区151号二期、2-1、2-2号道路建设。
3.昆明呈贡信息产业园区一期进场道路建设项目经费7200000.00元:主要用于昆明呈贡信息产业园区一期进场道路建设。
4.华为云服务项目5301940.00元,主要用于完成软件开发云及产业云扶持企业、高校及个人,合作开展软件开发云实训,培养数字人才、软件开发工程师等,发现和把握合作商机,强化园区招商引资工作。
5.2024年万溪冲核心区运营管理项目2211897.89元,主要用于提高园区基础设施配套及服务配套,为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、网络、法律、金融等服务。
6. 云上小镇2022年科技孵化器奖励兑现项目3405400.00元,主要用于奖励符合条件的科技企业孵化器。
7.云上小镇2023年入驻企业租金扶持项目3591989.80元,主要用于通过租金扶持政策,吸引企业入驻,进一步发展小镇。
8.数字产业大厦入驻企业截至2022年底、2023年底部分房屋租金扶持项目4962610.20元,主要用于扶持数字产业大厦符合条件的入驻企业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省数字经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出49394769.21元,占本年支出合计的19.27%。与上年相比减少42602520.38元,下降46.31%,主要原因是减少了园区建设用地相关费用、投资基金及扶持资金安排,完成年初预算的292.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出10090064.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%,完成年初预算的85.06%。主要用于2010301行政运行5860488.71元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4229575.29元;造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况减少了委托业务费用的支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育支出6575.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算115.35%。主要用于202050803培训支出6575.00元;造成预决算差异的主要原因是积极参加上级部门开展的培训。
6.科学技术支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出:0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出494899.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的120.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494309.28元,2080599其他行政事业单位养老支出590.38元;造成预决算差异的主要原因是在职在编人员净增加9人,相关经费增加。
9.卫生健康支出320748.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的93.08%。主要用于2101101行政单位医疗188693元,2101102事业单位医疗10812.6元,2101103公务员医疗补助102073.06元,2101199其他行政事业单位医疗支出19169.89元;造成预决算差异的主要原因是2024年度调整了在职在编人员医疗保险缴纳基数。
10.节能环保支出:0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区支出3468304.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的89.32%。主要用于2129999其他城乡社区支出3468304.89元;造成预决算差异的主要原因是年初预算项目未按预期推进,根据实际推进情况据实支付。
12.农林水支出:0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输支出:0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出23059678.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.68%,年初无此预算。主要用于2150517产业发展22860000.00元,2150550事业运行199678.11元;造成预决算差异的主要原因是2024年度下半年争取到市级专项资金40000000.00元,当年区财政安排资金支出22860000.00元,2024年新增事业单位“云南省数字经济开发区产业综合服务中心”,同时调入事业人员3人,相应增加事业运行经费。
15.商业服务业等支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障支出452559.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的116.02%。主要用于2210201住房公积金出449719.00元,2210203购房补贴2840.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年度调整了在职在编人员住房公积金缴存基数。
20.粮油物资储备支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他支出11501940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.29%,年初无此预算。主要用于2299999其他支出11501940.00元;造成预决算差异的主要原因是年度执行中,区财政根据开发区项目需求追加安排开发区一期进场道路资金7200000.00元、华为云服务项目扶持资金4301940.00元。
24.债务还本支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26抗疫特别国债安排的支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75420.00元,决算为30252.26元,完成年初预算的40.11%;支出决算较上年减少30735.00元,下降50.40%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元,决算为2255.26元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.45%,完成年初预算的8.87%;公务接待费支出年初预算为50000.00元,决算为27997.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.55%,完成年初预算的55.99%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少16220.00元,下降87.79%;公务接待费支出决算较上年减少14515.00元,下降34.14%;具体是国内接待费支出决算27997.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少14515.00元,下降34.14%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75420.00元,支出决算为30252.26元,完成年初预算的40.11%,支出决算较上年减少30735.00元,下降50.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元,决算为2255.26元,完成年初预算的8.87%;公务接待费支出年初预算为50000.00元,决算为27997.00元,完成年初预算的55.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要是因为厉行节约,减少公车运行维护费支出;2024年公务接待费决算数小于年初预算数主要是2024年来访企业数量减少,故公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少16220.00元,下降87.79%;公务接待费支出决算减少14515.00元,下降34.14%,具体是国内接待费支出决算27997.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16220.00元,下降87.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是:2024年公务用车运行维护费决算数小于年初预算数主要是因为厉行节约,减少公车运行维护费支出;2024年公务接待费决算数小于年初预算数主要是2024年来访企业数量减少,故公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非编人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
我单位无其他重要事项情况说明。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省数字经济开发区管理委员会2024年机关运行经费支出2407108.2元,比上年增加45866.63元,增长1.94%,主要原因是事业人员增加,导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于编外聘用人员劳务费1871778.66元,办公用品购买、办公场所物业费、水费、电费、培训费、邮电费、维护费等535329.54元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省数字经济开发区管理委员会资产总额714969331.85元,其中,流动资产15043757.88元,固定资产769767.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程249961444.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产(公共基础设施)449194362.90元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14549042.55元,其中固定资产减少269021.11元,流动资产增加 5011785.98元,在建工程增加2636240.00元,其他资产(公共基础设施)增加 7170037.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额25867.26元,其中:政府采购货物支出19942.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5925.26元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011403200101111
2.云南省数字经济开发区管理委员会2024年度部门决算公开表20251030040216206

