昆明市呈贡区信访局2024年度部门决算公开
监督索引号53011400171901000
昆明市呈贡区信访局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责接待办理信访人员通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待群众来访,确保信访渠道畅通。
2.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和规章草案,推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
3.协调处理全区信访问题。协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题,承办区委、区政府领导同志和上级机关批转、交办的信访事项,向区属部门及街道办事处交办、转送信访件、网上信访事项等,并负责督促检查办理情况。
4.负责向区委、区政府及领导同志反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责组织和安排做好辖区内群众进京、赴省、到市上访的疏导、劝返工作,处置异常突发信访问题,及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。
7.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。
8.负责信访信息化建设,负责信访工作宣传和信息发布,指导全区信访信息系统建设和应用工作。
9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作,负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责昆明市呈贡区信访事项复查复核工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构:办公室。
所属单位1个:呈贡区信访接待服务中心
(二)决算单位构成情况
纳入昆明市呈贡区信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入昆明市呈贡区信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.区委信联办(信访局)依托区委信访工作联席会议工作机制,形成部门各负其责,齐抓共管的工作合力,将信访维稳、源头预防和劝返工作任务落实到各职能部门,圆满完成了重大会议节庆期间保障工作。以维护群众合法权益为根本出发点和落脚点,聚焦信访工作法治化“五化”、“四到位”重点,规范开展信访事项交办、转送、督办等工作,及时有效解决信访人合法诉求,把工作重点放在初信初访上,努力提升化解率。
2.扎实开展党政主要领导公开大接访活动,认真践行新时代“枫桥经验”,深入贯彻落实领导干部“四下基层”工作要求,常态化开展领导干部接访、约访、下访,坚持区级领导值班接访。领导包案化解工作取得成效,区委、区政府主要领导亲自部署、亲自安排,我区房地产项目复工续建、保交楼交房等工作的顺利推进,群众权益得到有效维护。
3.持续加强信访工作队伍建设。按照习近平总书记关于做好新时代人民信访工作的要求,围绕群众工作方法、接访下访、信访积案攻坚整治、网上信访件办理等有针对性开展业务培训。今年以来,邀请省、市信访局领导在经济大讲堂、二十届三中全会精神轮训班等围绕“信访工作法治化”授课9次,参与培训领导干部约1千余人次,领导干部做好信访工作、群众工作的能力和水平得到不断提升。
4.强化政治引领,党性觉悟再提升。区信访局把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神、增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,严守政治纪律和政治规矩。信访工作是党的群众工作的具体体现,是“送上门的群众工作”,做好信访工作,关系巩固党的执政基础问题,关系保持党同人民群众血肉联系问题,关系维护改革发展稳定问题。信访局始终把党的建设与信访工作结合起来,坚持和加强党对信访工作的全面领导,通过信访工作联席会议统筹、信访部门推动、各方齐抓共管,2024年以来,我局扎实推进和落实“领导干部大接访”、“区级领导干部到接访中心坐班制度”、“领导干部带案下访”工作制度,把被动接访变主动下访,让群众“劳神费心”变“一访定心”,全区信访事项同比去年下降20%,重复信访下降43%,全区重点信访形势持续向好。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
备注:1、区信访局无政府性基金收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、区信访局无国有资本及经营收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、区信访局2024年无“三公”经费支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区信访局2024年度收入合计251.65万元。其中:财政拨款收入251.65万元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少4.36万元,下降1.7%。其中:财政拨款收入减少4.36万元,下降1.7%;主要原因是2024年基本运行支出相比上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区信访局2024年度支出合计251.65万元。其中:基本支出227.53万元,占总支出的90.42%;项目支出24.12万元,占总支出的9.58%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少4.36万元,下降1.7%。其中:基本支出减少7.43元,下降3.16%;项目支出增加3.1元,增长14.6%;主要原因是2024年厉行节约,基本运行支出相比上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.56万元,占基本支出的87.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.98万元,占基本支出的12.74%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.11万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
信访维稳项目经费18.16万元,主要用于处置进京、到省、市、区群体性上访、敏感时期及重大活动期间的信访工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出251.65万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.36万元,下降1.70%,完成年初预算的80.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出200.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%,完成年初预算的79.01%。主要用于保障区信访局人员经费及业务开展;造成预决算差异的主要原因是根据实际工作开展情况,信访维稳项目经费支出下降。
2.外交(类)支出0万元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0万元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0万元,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的86.67%,主要用于2050803培训支出0.26万元。
6.科学技术(类)支出0.00万元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出20.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的87.81%,主要用于2080501行政单位离退休2.54万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元。
9.卫生健康(类)支出12.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的67.00%,主要用于2101101行政单位医疗2.44万元,2101102事业单位医疗4.96万元,2101103公务员医疗补助4.17万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元。
10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出18.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的99.92%,主要用于2210201住房公积金17.61万元,2210203购房补贴0.67万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区信访局2024年机关运行经费支出28.98万元,比上年减少0.33万元,下降1.14%,主要原因是厉行节约,缩减经费开支。部门机关运行经费主要用于行政日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市呈贡区信访局资产总额25.31万元,其中,流动资产6.66万元,固定资产18.65万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25.2万元,其中固定资产减少4.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400171901111
区信访局2024年度部门决算公开表20251030050716571

