昆明市呈贡区民大附小单位2024年度部门决算
监督索引号53011400136001301000
昆明市呈贡区民大附小单位2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设4个内设机构,包括:课程与教学研究中心、党政管理中心、学生素养发展中心、后勤安全保障中心。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员28人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末学生760人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区民大附小单位2024年度收入合计8513079.33元。其中:财政拨款收入8188085.02元,占总收入的96%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入324994.31元,占总收入的3.8%。
与上年相比,收入合计减少366320.67元,下降4%。其中:财政拨款收入增加63985.02元,增长0.7%;无上级补助收入;无事业收入;五经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少430405.69元,下降57%。主要原因是学生人数增加公用经费增加,2023年民转公义务教育补助综合奖补减少。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区民大附小单位2024年度支出合计8481912.33元。其中:基本支出6858993.13元,占总支出的81%;项目支出1622919.20元,占总支出的19%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少613987.67元,下降7%。其中:基本支出减少521906.87元,下降7%;项目支出减少92080.8元,增下降5%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是民转公教师增加,社会聘用制教师供养经费使用减少,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区民大附小单位机构正常运转的日常支出6858993.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6493262.64元,占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259242.49元,占基本支出的4%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区民大附小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1329091.89 元。其中:基本建设类项目支出0元。
2050202小学教育类项目1317101.89元,主要用于学校日常开支、学生活动、教育教学活动等。
2050701特殊学校教育类项目11990元,主要用于学校日常开支、学生活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区民大附小单位2024年度一般公共预算财政拨款支出8188085.02元,占本年支出合计的96%。与上年相比增加64085.02元,增长0.7%,完成年初预算的100%。主要原因是学生人数增加、民转公教师人数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出7233919.690元,占一般公共预算财政拨款总支出的88%,完成年初预算的100%,主要用于开展教育教学工作、学校基本开支、学生活动、办公开支等支出。
6.卫生健康(类)支出222613.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业(类)支出469895.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,完成年初预算的100%,主要用于教师社保费缴纳。
8.住房保障(类)支出261656元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%完成年初预算的100%,。教师社会保障支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元。支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出。因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%、;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加/减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加/减少0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区民大附小单位2024年机关运行经费支出0元,比上年增加/减少0元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市呈贡区民大附小单位资产总额1668582.51元,其中,流动资产344975.28元,固定资产1290909.94元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产32697.29元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少521717.49元,其中固定资产减少141990.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产18项,账面原值193595元,实现资产处置收入620元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额195500元,其中:政府采购货物支出135000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60500元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011400136001301111
3.2024年度部门决算公开表样(决算报表部分)20251021045800622

