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索引号: 015129595-202510-103266 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-29 14:58
名 称: 昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度部门决算
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昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-29 14:58
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监督索引号53011400121300101000

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规。

2.负责协助政府职能部门做好宗教历史文化、图书文献、典藏资料的收集、整理、保护和使用。

3.负责中心日常工作的协调办理、教育培训、信访、单位法人登记管理等工作。

4.完成政府职能部门及中心交办的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,为呈贡区宗教事务管理服务中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

通过培训、讲座、交流学习等方式宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规,协助政府职能部门做好宗教历史文化、图书文献、典藏资料的收集、整理、保护和使用,做好单位法人登记管理工作,完成政府职能部门交办的临时工作

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度收入合计1101608.22。其中:财政拨款收入1101608.22,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

与上年相比,收入合计增加87063.13元,增长8.58%。其中:财政拨款收入增加87063.13元,增长8.58%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%,主要原因人员工资、社保、公积金等略有增长,同时公用经费增加残疾人保障金支付

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度支出合计1101608.22。其中:基本支出1101608.22,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加87063.13元,增长8.58%。其中:基本支出增加87063.13元,增长8.58%;项目支出增加0元,增长0%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%主要原因人员工资、社保、公积金等略有增长,同时公用经费增加残疾人保障金支付

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心机构正常运转的日常支出1101608.22其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040755.80元,占基本支出的94.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60852.42元,占基本支出的5.52%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元其中:基本建设类项目支出0元本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1101608.22,占本年支出合计的100%。与上年相比增加87063.13元,增长8.58%,完成年初预算的120.85%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出844725.30占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%,完成年初预算的122.41%主要用于事业单位正常运转经费的开支;造成预决算差异的主要原因是人员工资、社保、公积金略有增长

2.外交(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

5.教育(类)支出1500元占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的125%主要用于职工教育培训经费造成预决算差异的主要原因是人员变动增加。

6.科学技术(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出91524.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的113.72%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是养老保险以实际缴费支出。

9.卫生健康(类)支出71734.44占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的103.81%主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是实际开支经费略有增长

10.节能环保(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出92124.00占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的130.25%主要用于职工住房公积金及住房补贴;造成预决算差异的主要原因是以实际开支为准。

20.粮油物资储备(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元;支出决算较上年增加0元上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0元上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元支出决算较上年增加0元上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出预算为0元,决算为0元;公务接待费支出预算为0元,决算为0元2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数一致,2024年无“三公”经费预算及支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年保持一致,无“三公”经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年机关运行经费支出0元比上年增加0元上年无机关运行经费,主要原因本单位为二级事业单位

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心资产总额73884.76元,其中,流动资产72975.36元,固定资产909.4元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加29124.35,其中固定资产减少7294.82。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121300101111

昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2024年部门决算公开表格20251029025252814