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索引号: 015129595-202510-103163 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-28 10:06
名 称: 中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室 2024年度部门决算
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中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室 2024年度部门决算

发布时间:2025-10-28 10:06
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中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),园区党工委、街道党工委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度,参与起草制定全区相关规范性文件,贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。

7.在市纪委监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻(出)机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会共设置15个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即:中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的:公务员89人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。

车辆编制7辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,呈贡区纪委监委坚持做到四个“始终”,助推纪检监察工作高质量发展。一是始终深耕监督主责主业。我们坚持把压实责任、激发自觉作为发力点,把推动专项整治有形有感有效作为落脚点,构建“党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与”的四责协同机制,通过提醒谈话、对账会商、调研督导等方式,督促职能部门有的放矢开展专项整治,扛起“管行业就要管行风”的监管责任。并将纪检监察组与纪检监察室集中办公,将“间歇期”巡察干部调配至纪检监察组共同开展巡察整改评估和整改“回头看”工作,切实完善片区协作机制,巩固深化巡察成果运用。年内对下级“一把手”谈话17人次,深入一线调研督导22次,发现问题708个,督促解决问题637个,巡察整改评估和整改“回头看”工作发现并移送问题线索15条,综合执法及市场监管部门“自转”开展专项整治,进一步净化政治生态。二是始终驰而不息正风肃纪反腐。我们牢固树立“办案是最有效的监督、最有力的震慑”理念,坚持办案开路、带动全局,受理并处置问题线索367件,移送问题线索106件,立案162件,挽回资金4483.6万元,撰写政治生态分析报告20篇,对受到不实举报的29名党员干部、3个单位澄清正名,教育回访受处分人员,通报曝光典型案例20期,留置人数和移送检察机关人数仍保持全市第一,撰写《村改居社区干部腐败特点分析》被中央纪委采用。三是始终厚植人民至上情怀。我们将集中整治与清廉云南建设“十大行动”、巡视巡察反馈问题整改有效衔接,建立区纪委监委班子成员包专案、包专项、包具体事实、包街道机制,坚持“盘、访、诊”三字法(对省委巡视呈贡区、市委提级巡察呈贡区纪委监委、区委巡察基层党组织反馈问题进行清单“盘”,聚焦乡村振兴、教育、养老社保、社区三资管理等切口直巡社区到户“访”,依托巡察整改评估及“回头看”紧盯要害把脉“诊”)深挖问题线索,试点开展“三资”科学监管体系,超常规举措狠抓案件查办,查处了一批啃食群众利益的社区干部,追回拖欠农民工工资4991.1095万元,挽回农村集体“三资”资金3228.3873万元,退回挪用公墓资金324.15万元,退回学生缴纳结余膳食经费247.26万元,推动659户居民办理不动产权证、300余户居民开通天然气,54个社区医保“村村通”全覆盖,切实守护民生民利。四是始终锤炼纪检干部队伍使命担当。我们采用区内择优调入方式将空编率从10.2%降到3.06%,建立健全“班子成员+纪检监察室+派驻纪检监察组+纪工委+社区监委会”联动模式,制发《工作联动及片区协作机制》《每月工作例会制度》及《干部职工去世善后处置工作流程》《关心关爱干部制度》,全力推行“导师帮带”,常态化开展“周五课堂”,分层分级讲授廉政党课10次、谈心谈话4轮次,着力解决执行制度宽松软、工作效率低、标准不高等问题,进一步激发干部队伍内生动力。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。因中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会没有政府性基金收入及支出;也没有国有资本经营收入及支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2024年度收入合计35474250.56元。其中:财政拨款收入35474250.56元,占总收入的100.00%无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少35902638.38元,下降50.30%。其中:财政拨款收入减少35902638.38元,下降50.30%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:一是因人员增加引起工资福利、基本支出收入增加754745.05元,二是项目支出收入减少36657383.43元。项目支出收入变化具体为:1.2024昆明市警示教育基地建设项目完成审计,2024支付工程尾款,与2023年相比,2024项目工程款预算减少33251007.89元。2.2023年因办公楼搬迁,需进行办案场所升级改造,建设配电房等项目,2024年无该类项目,相关费用预算减少3701705.113.办案经费减少475091.88元。4.上级转移支付资金较2023年减少1187800.00元。5.党员教育经费减少14492.34元。6.2024年因信息化建设,新增业务装备经费957424.93元。7.办案专区工作经费增加483925.42元。8.巡察办工作经费增加105602.369.物业服务管理经费因2024年支付全年费用,较上年增加半年费用174400.00元。10.因公务用车购置,新增购置经费251361.08,其中购车款229600.00元,购置税20318.58元,落户费330.00

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2024年度支出合计35474250.56元。其中:基本支出25245340.59元,占总支出的71.17%;项目支出10228909.97元,占总支出的28.83%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少36120369.38元,下降50.45%。其中:基本支出增加754745.05元,增长3.08%;项目支出减少36875114.43元,下降78.28%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是因人员增加引起工资福利、办公费等基本支出增加754745.05元,二是项目支出减少36657383.43元。项目支出变化具体为:1.2024昆明市警示教育基地建设项目完成审计,仅需支付项目工程尾款,较2023项目经费支出减少33251007.89元。2.2023年因办公楼搬迁,进行办案场所升级改造,建设配电房等项目,2024年无该类项目,相关费用支出减少3701705.113.办案经费支出减少475091.88元。4.上级转移支付资金较2023年减少1187800.00元。5.党员教育经费支出减少14492.34元。6.2024年因信息化建设,业务装备经费支出增加957424.93元。7.办案专区工作经费支出增加483925.42元。8.巡察办工作经费支出增加105602.369.2024年物业服务管理支付全年费用,较2023年增加半年费用174400.00元。10.因公务用车购置,公车购置经费支出较2023年增加251361.08其中购车款229600.00元,购置税20318.58元,落户费330.00

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25245340.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19988811.08元,占基本支出的79.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5256529.51元,占基本支出的20.82%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10228909.97元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.办案经费874908.12元,主要用于开展执纪监督、党风廉政建设、查办违纪违法案件、纪检监察干部队伍建设、开廉政文化建设、宣传教育等各项工作。

2.业务装备经费957424.93元,主要用于提升办公场所信息化建设,做好设备更新、网络维护等工作。

3.办案专区经费2853925.42元,用于开展留置措施和“走读式”谈话看护工作的住宿、餐饮、医药费用、医务人员巡诊服务费、留置及谈话对象基本生活保障服务等。

4.昆明市警示教育基地场地使用补助资金3525000.00元,主要用于支付昆明市警示教育基地场地租金,确保场地正常使用。

5.巡察办经费455902.36元,主要用于巡察过程中发生的与实施活动直接有关的各项费用支出,保障巡察工作正常开展。

6.物业服务管理经费348800.00元,主要用于购买办公楼保安保洁等物业服务。

7.配备公务用车购置经251361.08,其中购车款229600.00元,购置税20318.58元,落户费330.00主要用于完成公务用车购置,保障办案需求。

8.党员教育经费18242.00元,主要用于保障党员教育、培训及活动经费。

9.昆明市警示教育基地建设项目经费161146.06元,主要用于支付昆明市警示教育基地建设项目代建工程款。

10.2024年中央纪检监察转移支付及省级配套资金430000.00元,主要用于办案业务支出。

11.省下2024年补助基层纪检监察机关转移支付资金257000.00元,主要用于办案业务支出。

12.看护勤务辅警被装购置经费95200.00元,主要用于保障看护勤务辅警被装采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出35474250.56,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36120369.38元,下降50.45%,完成年初预算的80.37%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出26196152.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%,完成年初预算的68.73%。主要用于支付职工薪酬,维护单位正常运转所需的水电、物业、办公等费用,保障办案所需的各项经费支出;造成预决算差异的主要原因是:因警示教育基地费用支付进度问题,2024年交回预算统筹资金6426699.99元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出3525000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的100%。主要用于保障警示教育基地场地正常使用;无预决算差异。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2510656.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的100.54%。主要用于主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出,发放行政单位离退休人员同城待遇及生活补助;造成预决算差异的主要原因是2024年有3人退休1人离职,增加职业年金记实金额

9.卫生健康(类)支出1463861.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的83.01%主要用于缴纳机关事业基本医疗保险、工伤保险、事业保险等保险的单位部分费用;造成预决算差异的主要原因是:年初医保按定额核算,实际由于单位中职务职级较低的人员占比较大,缴费基数较低,且2024年有3人退休1人离职,因此医保、工伤等保险单位部分缴费额度有较多剩余。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1778580.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的100.86%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分及部分人员住房补贴发放;造成预决算差异的主要原因是2024年实有在职在编人员较2023年增加3

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为242375.00元,决算为320423.66元,完成年初预算的132.20%;支出决算较上年增加231428.32元,增长260.05%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为142375.00元,决算为251361.08元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.45%,完成年初预算的176.55%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为69062.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.55%,完成年初预算的76.74%公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加251361.08元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少19932.76元,下降22.40%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242375.00元,支出决算为320423.66元,完成年初预算的132.20%,支出决算较上年增加231428.32元,增长260.05%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为142375.00元,决算为251361.08元,完成年初预算的176.55%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为69062.58元,完成年初预算的76.74%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因办案需要,202412月份购置7座公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加251361.08元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少19932.76元,下降22.40%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因办案需要,202412月份采购7座公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。开展内容包括:未开展相关工作。

2.购置车辆1.0辆。公务用车编制7辆,2023年实有车辆6辆,因办案需要,202412月份购置7座公务用车1辆,车辆购置后,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于办理案件相关工作、开展日常监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。2024年未安排接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。2024年未安排接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2024年机关运行经费支出5256529.51元,比上年增加60175.35元,增长1.16%,主要原因是:一是人员增加,办公费、交通费增加;二是2024年因办案区使用频率较高,水电费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公楼水电费、辅助性岗位人员劳务费、交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室资产总额6112326.61元,其中,流动资产34020.09元,固定资产5935634.32元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产142672.2元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加110545.88元,其中固定资产增加3805634.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产55项,账面原值404178.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额740124.16元,其中:政府采购货物支出282344.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出457780.16元。授予中小企业合同金额673040.80元,其中:授予小微企业合同金额673040.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400122201111

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2024年度部门决算公开表20251026034003237