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索引号: 015129595-202510-103136 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-28 09:00
名 称: 昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度部门决算(汇总)
文号: 关键字: 支出,决算,元,经费,预算

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度部门决算(汇总)

发布时间:2025-10-28 09:00
字号:[ ]

监督索引号53011400135701000

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

    

    第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规,制定实施全区行业发展战略和规划;

(二)承担文化市场管理工作,规范和监督行业秩序和服务质量,受理举报投诉,维护经营者和消费者的合法权益;对全区互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺娱乐场所、文艺表演团体、营业性演出等实施行政审批工作。

(三)组织行业法律法规和业务技能培训,开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育;

(四)实施非物质文化遗产保护工作,承担文物保护管理工作,管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用,组织推动图书馆标准化、现代化建设;

(五)组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

昆明市呈贡区文化和旅游局共设置3个内设机构,包括:办公室、文化科(加挂行政审批服务科)、旅游科。

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心共设置6个内设机构,包括:综合科、文物博物科、公共文化科、图书科、信息技术科、旅游发展科。

所属单位2个,分别是:

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的公务员13人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人3;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人离休1人,退休36年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)创新开展系列特色花文旅融合活动。打造呈贡“送你一朵小红花”特色花文旅融合活动品牌,五一通过开展迎宾活动、非遗宣传展示和万国风情展演,为游客送上鲜花、花环和文创手伴,提供“百花引领”导览服务,使游客感受到呈贡的浪漫气息和文化艺术魅力,活动期间,全媒体“呈贡文旅”“送你一朵小红花”“斗南五一活动”曝光量达1亿次;8月联合交运局在地铁四号线打造以“花都浪漫穿行”为主题的斗南鲜花专列,并在“金桂街站”设置鲜花主题站,开展各项活动,不断提升斗南花市形象和花卉宣传;国庆期间开展“送你一朵小红花”系列活动之斗南森林·花神节揭幕活动,通过在斗南花市片区设置花卉艺术装置打卡点、在金桂街开展花车巡游、非遗展演、快闪表演等活动,以活动联通斗南花市、沿线节点、斗南社区,让游客在斗南片区感受产业即旅游、生态即旅游、生活即旅游。

(二)大竞赛牵头考核指标目标任务稳步推进。一是旅游总花费增长不低于10%。2024年1—9月,呈贡区旅游人数1360.44万人次,增速33.51%;旅游总花费211.66亿元,增速35.76%,高质量达成任务指标二是旅游市场综合监管有力。今年共收到并及时处理涉旅投诉161件,涉旅投诉24小时办结率100%,游客投诉处置满意度92.5%,退换货游客满意度100%,涉旅负面舆情、涉旅投诉数量持续下降

(三)打造呈贡文化IP文艺作品创作繁荣发展。区政府和云南省花灯剧院签订合作框架协议以呈贡斗南花卉交易市场发展为主题,联合打造现代花灯剧《花花世界》并成功首演;开展2024年昆明市春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节呈贡区分会场初赛选拔活动。在全区共征集到893个作品,选取优秀作品报送市级参加复赛评审,最终获市级一等奖13件、二等奖11件、三等奖18件、优秀奖19件,我局获“优秀组织奖”举办“咖啡杯里的美术馆” 中国民间文化艺术之乡·呈贡民间绘画展展出优秀民间绘画110幅;开展第十二届万溪梨花节活动·万卷绘乡情——农民画画展,展出了展现呈贡悠久历史文化和万溪梨镇发展变迁的和美画作50余幅;组稿50余幅民间绘画参加2024年昆明市“春雨工程”文化惠民志愿行昆明民间绘画走进西藏展示交流活动;组稿参加云南省第六届“彩云奖”美术、书法、摄影比赛最终美术作品《大国工程之建设中的白鹤滩水电站》荣获本届“彩云奖”在磨憨镇龙门村组织开展呈贡区“中华民族一家亲·‘贡’绘传承中国梦”民间绘画主题创作培训班,8名民间绘画传承人、区民间绘画骨干15参加培训,创作出精美作品40余幅;联合昆明市文化馆共同打造花灯小戏《快乐的张群文》代表昆明市参赛荣获民间类“传承奖”(最高奖)。

(四)特色文化文艺活动讲好联大故事。联合街道、学校特别策划举办了“弦歌不辍 薪火相传”红色经典传承文艺展演活动、“弦歌不辍”纪念西南联大古琴音乐会、“峥嵘岁月·联大往事”文艺演诵活动、“追忆西南联大”“大思政课”等文化文艺活动,与宣传部联合推出舞台剧《张天虚》,联合云南大学展演魁阁往事舞台剧等,用声乐、器乐、舞蹈、朗诵等艺术形式追忆西南联大,传承弘扬联大精神,讲好联大故事

(五)校地合作共建初显成效。与清华大学签订合作框架协议和技术服务协议,在陈达旧居布展和国情普查研究所提升改造项目进行深度合作,实现平台共建,成果共享;与云南师范大学历史学院在历史文化研究、文物普查、教育实践等方面开展合作,实现人才共用、资源共享、基地共建;将冰心默庐、大古城魁阁、费孝通旧居申报为“昆明市中小学生研学实践教育基地”,为各学校提供“大思政课”及历史文化研学平台;与云南大学联合打造的话剧《费孝通的魁阁时代》入选首届昆明市滇池风土艺术季展演剧目,于2024年1月26日在呈贡区大渔街道海晏村演出。

    第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度收入合计57141612.95。其中:财政拨款收入57141612.95,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加16612008.19元,增长40.99%。其中:财政拨款收入增加16612008.19元,增长40.99。主要原因是文物保护支出增加、其他文化旅游体育与传媒支出增加

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度支出合计57141612.95。其中:基本支出10656426.95,占总支出的18.65%;项目支出46485186.00,占总支出的81.35%;上缴上级支出;经营支出;附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加16369875.19元,增长40.15%。其中:基本支出增加17381.03元,增长0.16%;项目支出增加16352494.16元,增长54.27%主要原因其他文化旅游体育与传媒支出、文物保护支出增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10656426.95其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8482261.71元,占基本支出的79.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2174165.24元,占基本支出的20.40%。

科目编码

科目名称

支出金额

30101

基本工资

1624230.00

30102

津贴补贴

1017590.00

30103

奖金

1223832.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

651058.56

30109

职业年金缴费

508521.05

30110

职工基本医疗保险缴费

325000.37

30111

公务员医疗补助缴费

234781.20

30112

其他社会保障缴费

58919.03

30113

住房公积金

614427.00

30305

生活补助

931072.00

30201

办公费

279704.06

30205

水费

12596.90

30206

电费

19982.78

30207

邮电费

17866.29

30209

物业管理费

20400.00

30211

差旅费

55606.50

30213

维修

34000.00

30226

劳务费

1322356.81

30228

工会经费

114834.00

30229

福利费

136200.00

30231

公务用车运行维护费

6167.67

30239

其他交通费用

153550.00

30299

其他商品和服务支付

3900.00

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46485186.00其中:基本建设类项目支出0.00

1.云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金项目经费18135000.00元,主要用于完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助,服务群众满意度达 90%以上。

2.呈贡区万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设相关资金项目经费5000000.00元,主要用于支付万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设

3.2024年公共图书馆、文化馆(站)第二批免费开放中央补助资金项目经费55500.00元,主要用于公共图书馆、文化馆(站)免费开放

4.现代滇剧《忠诚》的展演活动经费项目经费180000.00元,主要用于支付现代滇剧《忠诚》的展演活动经费

5.2024年中央支持地方公共文化服务专项资金项目经费60000.00元,主要用于中央支持地方公共文化服务专项资金项目。

6.129001高新区(马金铺片区)(公共文化类)社会事务专项经费项目经费1127960.00元,主要用于按照年人均不低于20元标准安排用于街道及社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放,活动开展群众满意度达 90%以上。

7.2024年昆明市基层公共文化服务专项资金项目经费448000.00元,主要用于基层公共文化服务专项资金项目

8.2023年昆明市基层公共文化服务考核专项资金项目经费330000.00元,主要用于基层公共文化服务考核专项资金项目

9.平安文化、平安旅游市场创建经费项目经费30404.00元,主要用于组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产消防安全工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练。

10.旅游产业发展专项资金项目经费10239.60元,主要用于旅游产业发展专项工作。

11.2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金项目经费16000.00元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级补助

12.2024年三馆一站免费开放省级配套专项资金项目经费28000.00元,主要用于三馆一站免费开放省级配套专项工作。

13.磨憨镇龙门村农文旅融合工作项目经费1300000.00元,主要用于磨憨镇龙门村农文旅融合工作

14.2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金项目经费504300.00元,主要用于公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助

15.129001度假区(大渔片区)(公共文化类)社会事务经费项目经费100000.00元,主要用于安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放

16.129001呈贡区街道文化站免费开放经费项目经费38400.00元,主要用于按照中央、省级划分的财政事权,由中央、省和市共同承担支出责任2025年免费开放经费由区级承担 80%,用于呈贡区6个街道文化站免费开放,服务广大人民群众,为人民群众提供精神食粮

17.129001公共文化服务均等化建设专项经费项目经费4490000.00元,主要用于公共文化服务均等化建设专项工作。

18.呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理中央补助资金项目经费4050000.00元,主要用于呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理工作。

19.呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目建设相关资金项目经费1900000.00元,主要用于呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目建设

20.疫情防控专项资金项目经费216860.00元,主要用于疫情防控专项工作

21.案件诉讼服务经费项目经费20000.00元,主要用于案件诉讼服务工作。

22.图书馆对外免费开放服务经费1098367.65元,主要用于好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作,不断提升公共图书馆免费开放服务水平,图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出,为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。

23.文化馆免费开放区级配套专项经费313457.96元,主要用于排练室、培训室免费开放服务,服务时间每周不少于 60 小时,国家法定节日延时开放;文化馆总分馆及数字文化馆管理服务,呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务;业务场所卫生保洁、绿化管护服务,每周不少于4次;新文化馆物业费、水电费。

24.(文化馆)服务站文化遗产保护传承专项经费118000.00元,主要用于扶持补助区级非遗传承人59人,获补对象满意度达90%以上。

25.文化馆免费开放与市本级分担经费25600.00元,主要用于排练室、培训室免费开放服务,服务时间每周不少于 60 小时,国家法定节日延时开放,丰富广大人民群众文化生活。

26.2024年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费15000.00元,主要用于扶持补助市级非遗传承人。

27.2109第43121号提案区级文物保护单位可乐土主庙进行抢救性保护修缮利用的建议办理经费90000.00元,主要用于区级文物保护单位可乐土主庙的抢救性保护修缮。

28.2109第43022号提案大渔街道海晏社区昆华女子中学旧址进行次排危修缮的建议办理资金100000.00元,主要用于大渔街道海晏社区昆华女子中学旧址进行次排危修缮。

29.省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金300000.00元,主要用于完成冰心默庐外围环境整体改造。

30.2109第43159号提案呈贡区文庙碑林博物馆长廊建设与石碑保护的建议办理经费100000.00元,主要用于呈贡区文庙碑林博物馆长廊建设与石碑保护。

31.化城穿心阁防雷及消防工程补助经费250000.00元,主要用于化城穿心阁防雷及消防工程的补助。

32.文物保护及活化利用经费465014.24元,主要用于区级文物的保护及活化利用。

33.省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金300000.00元,主要用于省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造。

34.呈贡区博物馆布展藏品购买经费80000.00元,主要用于购买呈贡区博物馆布展藏品。

35.呈贡儒学博物馆展览馆、清华大学国情普查研究所纪念馆管理服务经费24000.00元,主要用于呈贡儒学博物馆展览馆、清华大学国情普查研究所纪念馆管理服务经费。

36.博物馆展览展陈专项资金340000.00元,主要用于完成呈贡区博物馆新馆固定展区的布展工作。

37.2109第43139号提案加大历史文化遗产保护增强现代新城发展底蕴的办理经费100000.00元,主要用于保护历史文化遗产,增强现代新城发展底蕴。

38. 罗彩故居修缮和纪念馆布展经费539954.39元,主要用于罗彩故居修缮和纪念馆布展。

支出功能分类科目编码

科目名称

支出金额

2059999

其他教育支出

18135000.00

2070101

行政运行

5000000.00

2070102

一般行政管理事务

55500.00

2070108

文化活动

180000.00

2070109

群众文化

2423017.95

2070112

文化和旅游市场管理

30404.00

2070114

文化和旅游管理事务

10239.60

2070199

其他文化和旅游支出

1848300.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4628400.00

2110302

水体

4050000.00

2299999

其他支出

2676814.39

2070104

图书馆

1098367.65

2070111

文化创作与保护

15000.00

2070204

文物保护

5490142.40

2070205

博物馆

444000.00

2070299

其他文物支出

400000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出57141612.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21369875.19元,增长59.74%完成年初预算的152.68%

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出

2.外交(类)支出

3.国防(类)支出

4.公共安全(类)支出

5.教育(类)支出18147100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.76%完成年初预算的151225.83%主要用于培训支出、其他教育支出造成预决算差异的主要原因是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金支出增加

6.科学技术(类)支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出29065077.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.86%完成年初预算的86.38%主要用于群众文化、其他文化和旅游、其他文物支出、书馆、文化活动、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、文物保护、博物馆等支出造成预决算差异的主要原因是个别项目前期设计优化、招投标流程耗时超出预期,项目开工时间延后,资金暂未达到支付条件

8.社会保障和就业(类)支出1972951.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%完成年初预算的90.78%主要用于行政单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数有偏差。

9.卫生健康(类)支出608282.11占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的66.50%主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有偏差

10.节能环保(类)支出4050000.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,年初无此项预算主要用于呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理工作造成预决算差异的主要原因是该项目为年初未纳入预算的政府临时决策事项

11.城乡社区(类)支出

12.农林水(类)支出

13.交通运输(类)支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出

15.商业服务业等(类)支出

16.金融(类)支出

17.援助其他地区(类)支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出

19.住房保障(类)支出621387.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的91.74%主要用于住房公积金、购房补贴支出造成预决算差异的主要原因是基数与标准有变化

20.粮油物资储备(类)支出

21.国有资本经营预算(类)支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出

23.其他(类)支出2676814.39占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,年初无此项预算主要用于文旅项目委托业务费支出造成预决算差异的主要原因是该项目为年初未纳入预算的临时决策事项。

24.债务还本(类)支出

25.债务付息(类)支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50840.00元,决算为6167.67元,完成年初预算的12.13%;支出决算较上年减少6742.57元,下降52.23%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00,决算为6167.67元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的12.13%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少6742.57元,下降52.23%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50660.00,支出决算为6167.67,完成年初预算的12.17%支出决算较上年减少6742.57元,下降52.23%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00元,公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为50660.00,决算为6167.67,完成年初预算的12.17%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6742.57,下降52.23%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2024年机关运行经费支出1897601.83比上年减少42441.23,下降2.19%主要原因劳务费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,XX部门资产总额249463650.00 元,其中,流动资产10695611.89 元,固定资产4419269.51 元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程219108768.60 元,无形资产0元(净值),其他资产2896403.15 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20939335.02,其中固定资产增加1342666。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

部门:昆明市呈贡区文化和旅游局(汇总)




















金额单位:元

项目

行次

资产总额

资产原值合计

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上
大型设备

其他固定资产

原值

净值

原值

净值

原值

净值

原值

净值

原值

净值

原值

净值

原值

净值

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合计

1

249463650.00

238007094.52

10695611.89

8202714.03

4419269.51

1522012.58

1433358.32

295166.63

89508.04

0.00

0.00

6385534.82

2896403.15

0.00

219108768.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值);
   2.资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值);

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额25305.95元,其中:政府采购货物支出25305.95元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11500.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400135701111

附件1:2024年度部门决算公开表(汇总)20251023032937107

附件2:2024年度部门决算公开(绩效自评部分)汇总