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索引号: 015129595-202510-103000 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-23 16:55
名 称: 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度部门决算目录
文号: 关键字: 支出,预算,财政拨款,元,决算

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度部门决算目录

发布时间:2025-10-23 16:55
字号:[ ]

监督索引号53011400121100301000

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照省市宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作,指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作;负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作;做好全区对内、对外宣传工作,协调各级各类新闻媒体,努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围;协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作,指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策;负责文化产业发展的引导、扶持等工作;负责制定并组织实施全区精神文明建设和新时代文明实践工作,对文明创建单位进行创建业务指导和管理;加强对下属单位昆明方市呈贡区融媒体中心的领导和管理,加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理,确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、理论科、文化综合科、新闻广电科、文明综合科、区委网信办秘书科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的公务员10人,参照公务员法管理人员3事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.理论武装工作:组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习,加大理论宣讲力度;开展书香昆明暨全民阅读活动,推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

2.对外宣传及新闻舆论工作:紧扣区委、区政府中心工作策划主题宣传活动,加强与中央、省、市各级各类媒体合作,大力宣传党的方针政策,宣传呈贡特点、亮点;组织召开新闻发布会(通报会),建立网络舆情应急处置工作制度,建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作:开展“我们的节日”主题活动;开展道德模范宣讲活动,并慰问呈贡区道德模范等先进典型;开展区级文明单位(社区)文明家庭、文明校园创建工作;加强新时代文明实践中心、所、站建设;组织开展志愿服务活动。

4.文化事业、文创产业和文艺创作工作:做好文产资金的管理,做好重点文化创意项目的包装、策划;完成年度核定文化产业目标考核任务;做好校地文明共建、乡村文化振兴工作;做好创意昆明、文博会系列主题活动;组织开展群众文化活动。

5.文明城市建设工作:完成文明建设工作指标任务,组织各类精神文明活动。

6.对下属2个事业单位昆明市呈贡区文学艺术界联合会、昆明市呈贡区融媒体中心的管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度收入合计17053966.66。其中:财政拨款收入17043966.66,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入10000.00,占总收入的0.06%

与上年相比,收入合计减少2013294.89元,下降10.56%。其中:财政拨款收入减少2023294.89元,下降10.61%上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加10000.00元,增长100%主要原因一是项目支出减少是人员减少工资、社保、公积金等经费支出减少其他收入增加主要是市委宣传部拨付中国国际旅交会补助资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度支出合计17043966.66。其中:基本支出4536705.17,占总支出的26.62%;项目支出12507261.49,占总支出的73.38%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少3023336.29元,下降15.07%。其中:基本支出减少253998.78元,下降5.30%;项目支出减少2769337.51元,下降18.13%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因一是压减项目数量和金额,项目支出减少;二是人员减少工资、社保、公积金等经费支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关机构正常运转的日常支出4536705.17其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3211317.32元,占基本支出的70.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1325387.85元,占基本支出的29.21%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12507261.49其中:基本建设类项目支出0.00

1.新时代文明实践中心经费3465602.65元,主要用于按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求,按照“七有”标准开展好四级阵地建设,按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动,打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

2.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费2752.96,主要用于围绕区委、区政府中心工作,按要求开展党工委所属党员培训、教育活动和基层党建工作。

3.2024我们的节日活动项目补助经费148000元,主要用于开展我们的节日市级主场活动。紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观这个根本,推动“我们的节日”主题活动在全区广泛开展,增进爱岗奉献、爱党爱国社会主义的情感。

4.宣传活动经费1187679.12,主要用于通过内容丰富、形式多样的宣传活动,展示新区建设成果及未来前景,营造稳定和谐良好氛围,吸引更多支持和投资,有力推动新区建设。

5.对外宣传经费3990289元,主要用于利用各级各类媒体宣传平台,全方位展示呈贡新区建设成果,展示呈贡良好形象,为呈贡区全力打造“春城花都展示区、现代科教创新城”形成良好的社会舆论氛围。

6.干部理论教育、书香昆明经费505861.46元,主要用于组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习,加大理论宣讲力度;开展书香昆明暨全民阅读活动,推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

6.区委网信办经费756600元,主要用于做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。

7.文化文产经费617731元,主要用于开展呈贡区文化产业服务工作,扶持升规入库企业,增强呈贡区文化创新能力,促进呈贡文化产业发展。

8.区文联经费1150000元,主要用于加强对各协会的管理,培训文艺骨干队伍,开展、举办各类文艺惠民活动,指导各协会到基层开展活动,整体提升文艺队伍素质。

9.(大渔片区)(公共文化类)社会事务管理经费16800元、(马金铺片区)(公共文化类)社会事务管理经费支出46560元,合计

63360元,主要用于老电影放映员生活补助发放。

10.广电出版(版权)电影经费300240元。主要用于安全播出工作,出版版权政策宣传活动;开展广播电视、新闻出版(版权)、电影等行政审批工作;运营呈贡区应急广播体系。

11.2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金244000元、2024年省级广播电视事业发展专项资金60000元,合计304000元,主要用于鼓励影院放映国产电影,促进中国电影持续发展。

12.常态化巩固国家卫生城市成果市级资助资金15145.3元,主要用于设置卫生城市宣传海报、更换现有宣传栏内容、在主干道旁建筑围挡上设置PVC海报,更换灯杆道旗进一步营造国家卫生城市复审浓厚氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度一般公共预算财政拨款支出16799966.66占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少2428336.29元,下降12.63%,完成年初预算的86.06%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出15721806.22占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%完成年初预算的87.32%主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作。造成预决算差异的主要原因是一是压减项目数量和金额,项目支出减少;二是人员减少工资、社保、公积金等经费支出减少。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出60000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%年初无此项预算。主要用于鼓励影院放映国产电影,促进中国电影持续发展。造成预决算差异的主要原因是年内下达有转移支付奖金2024年省级广播电视事业发展专项资金”60000

8.社会保障和就业(类)支出503423.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%完成年初预算的87.37%主要用于职工养老保险等支出造成预决算差异的主要原因是人员减少,职工养老保险等支出减少。

9.卫生健康(类)支出247615.19占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%完成年初预算的38.78%主要用于职工医疗保险等支出造成预决算差异的主要原因是人员减少,职工医疗保险等支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出267122.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%完成年初预算的90.03%主要用于职工公积金和住房补贴等;造成预决算差异的主要原因是职工减少,职工公积金和住房补贴支出减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为45420.00元,决算为20934.21元,完成年初预算的46.09%;支出决算较上年减少547.65元,下降2.55%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00,决算为10645.21元,占财政拨款三公经费总支出决算的50.85%,完成年初预算的41.88%公务接待费支出年初预算为20000.00,决算为10289.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的49.15%,完成年初预算的51.45%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少1913.65元,下降15.24%公务接待费支出决算较上年增加1366.00元,增长15.31%;具体是国内接待费支出决算10289.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1366.00元,增长15.31%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为45420.00,支出决算为20934.21,完成年初预算的46.09%出决算较上年减少547.65元,下降2.55%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为25420.00,决算为10645.21,完成年初预算的41.88%;公务接待费支出预算为20000.00,决算为10289.00,完成年初预算的51.45%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少车辆使用频次。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1913.65,下降15.24%;公务接待费支出决算增加1366.00,增长15.31%具体是国内接待费支出决算10289.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1366元,增长15.31%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少车辆使用频次。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障宣传、调研、检查、接待等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次129人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于开展中央、外省媒体采访,相关单位调研、督查等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年机关运行经费支出1325387.85比上年增加108300.62,增长8.90%主要原因单位辅助性岗位人员工资、社保、公积金、管理费等支出经费增加单位机关运行经费主要用于单位辅助性岗位人员工资、社保、公积金、管理费等支出;单位商品和服务类费用支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关资产总额8032053.18元,其中,流动资产553139.57元,固定资产5992592.44元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1486321.17元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1697703.63,其中固定资产减少1248434.15。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额2008451.21元,其中:政府采购货物支出14500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1993951.21元。授予中小企业合同金额2003105.00元,其中:授予小微企业合同金额2003105.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出:是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121100301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2024年度部门决算公开表20251023042444906