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索引号: 015129595-202503-973648 主题分类: 2025年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-03-24 16:10
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昆明市呈贡区财政局(本级)2025年预算公开目录

发布时间:2025-03-24 16:10
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昆明市呈贡区财政局(本级)2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区财政局(本级)2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市呈贡区财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;根据国民经济发展计划,制定全区财政收入、支出计划,并组织实施、管理和监督;承担各项财政收支管理工作;制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件;参与研究制定区域综合经济政策;提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议,完善公共财政运行机制。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室(会计监督科、行政审批服务科)、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、行政文教科、社保农业科、金融和产业发展科、国资管理和政府采购科。所属单位0个。

)重点工作概述

一是统筹有限财力,侧重招商引资和产业扶持投入,持续优化营商环境,培育新的税源支撑点,不断改善税收结构;二是进一步提升预算管理水平,树牢过紧日子思想,压减一般性支出;三是加快推进资产清查盘活,实现国有资产配置使用效率和集约运营效益最大化;四是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定,规范和简化业务流程,借鉴、探索、完善相关制度和机制,加强财政资金安全管理;五是提升金融带动作用,推动金融机构更好地为社会经济发展服;六是注重风险防范,努力做好重点项目资金保障。七是强素质树形象,加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制20人,工勤人员编制0事业编制37人。在职实有55人,其中:财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。

车辆编制1辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16168228.96,其中:一般公共预算16168228.96,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入00元,附属单位上缴收入0,其他收入0, 上年结转0元。

与上年对比减少902743.44,主要原因是行政运行经费和个别项目经费分别有所减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16168228.96元,其中:本年收入16168228.96,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16168228.96元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少902743.44,主要原因是行政运行经费和个别项目经费分别有所减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16168228.96元。财政拨款安排支出16168228.96元,其中:基本支出14168228.96元,与上年对比减少187938.44元,主要原因是本年未预算公务用车购置费;项目支出2000000.00元,与上年对比减少714805.00元,主要原因主要原因是个别项目经费较去年有所减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

   1.201一般公共服务支出11631337.96元(基本支出9831337.96元,项目支出1800000.00元)。其中:2010601行政运行6979350.88元,主要用于财政部门(包括实行公务员管理的事业单位)保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;2010604预算改革业务250000.00元,主要用于改革任务统筹落实2010605财政国库业务12000.00元,主要用于支付财政国库相关业务费用2010607信息化建设68000.00元,主要用于财政一体化系统、国资管理系统等运维服务2010608财政委托业务支出200000.00元,主要用于财政委托评审机构以及其他中介机构对投资评审、审计等业务支出;2010650事业运行2851987.08元,主要用于保障事业部门机构正常运行;2010699其他财政事务支出1270000.00元,主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。

2.205教育支出216500.00元(基本支出16500.00元,项目支出200000.00元)。其中:2050803培训支出216500.00元,主要用于财政部门的培训支出。

3.208社会保障和就业支出2140680.00元(基本支出2140680.00元,项目支出0万元)。其中,2080501行政单位离退休877200.00元,主要用于对退休人员的生活补助支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1163480.00元,主要用于缴纳基本养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元,主要用于缴纳职业年金记实部分。

4.210卫生健康支出1228879.00元(基本支出1228879.00元,项目支出0万元)。其中,2101101行政单位医疗385920.00元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险;2101102事业单位医疗188670.00元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险;2101103公务员医疗补助590600.00元,主要用于缴纳公务员医疗补助;2101199其他行政事业单位医疗支出63689.00元,主要用于除上述项目以外的社会保险。

5.221住房保障支出950832.00元(基本支出950832.00元,项目支出0万元)。其中,2210201住房公积金901872.00元,主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴48960.00元,主要用于对发放住房补贴。

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡镇(街道)财政管理体制,乡镇(街道)按照县级部门预算管理,故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计25400.00,较上年减少116800.00,下降82.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区财政局2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化的原因是本年及上年均无工作需要出国的计划,预算数均为0

(二)公务接待费

昆明市呈贡区财政局2025年公务接待费预算0,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国(境)费预算均为0

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区财政局2025年公务用车购置及运行维护费25400.00,较上年减少116800.00,下降82.13%其中:公务用车购置费0,较上年减少111800.00,下降100.00%;公务用车运行维护费25400.00,较上年减少5000.00,下降16.44%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2024年预算了购置一辆公务用车的经费,2025年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)昆明市呈贡区财政局资金及业务管理系统维护经费,预算绩效目标是依托预算一体化系统、资产管理系统、政采云等系统,提高资金统筹管理效率及资产、财会管理能力,确保预算资金下达支付、资产管理盘活、采购规范水平不断取得提升。

   (二)财政业务管理运行经费,预算绩效目标是确保财政局2025行政运行正常,全面完成收入支出、财会监管、金融服务、国资监管、采购指导等工作任务,持续提升财政保障能力及财会监督水平。

(三)预算绩效管理专项经费,预算绩效目标是对指定的项目支出资金、部门整体支出资金的安排、使用和绩效情况实施重点评价,必要时对相关情况进行延伸和追溯评价。评价绩效目标的实现程度及效果;资金投入和使用情况;为实现绩效目标制定的制度、采取的措施; 经验、做法、存在问题和建议。

(四)财政票据传递服务经费,预算绩效目标是尽快适应中国人民银行改革变化,确保呈贡区财政票据与银行间对接流转顺畅,各项工作如期正常推进。

(五)土地储备成本评审专项经费,预算绩效目标是提高评审质量,确保按时、高效完成评审工作任务,全力推进土地供应。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2025年机关运行经费安排531788.00元,与上年对比增加24746.00元,主要原因是机关工作人员及编外公用人员增加。

    (三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市呈贡区财政局资产总额9103067.59元,其中,流动资产8815242.28元,固定资产287825.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3774549.02元,其中固定资产减少141539.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53011400131800200111

附件2:2025年部门预算公开样表(呈贡区财政局本级)20250324035943502

附件3:重点领域财政项目文本公开(财政业务管理运行经费)

附件3:重点领域财政项目文本公开(土地储备成本评审专项资金)

附件3:重点领域财政项目文本公开(土地增值税清算资金)

附件3:重点领域财政项目文本公开(预算绩效管理专项经费)