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索引号: 015129595-202311-783277 主题分类: 2023年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2023-11-07 14:15
名 称: 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度部门决算
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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度部门决算

发布时间:2023-11-07 14:15
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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度决算

目录

第一部分  昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化,负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作;负责网格化管理事项采集、派遣、协调督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系,负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.持续落实城市网格化管理流程闭环工作模式

1及时受理、精确立案、高效派遣网格案件。截至12月31日,市网格中心呈贡分中心共受理和派遣市、区两级监督员巡查上报案件307075件,协调处置结案307067件,累计结案率99.99%,应按期结案307074件,按期结案306960件,按期结案率99.96%,网格监督员自行处置22236件;通过视频监控立案444件,无人机巡查立案139件(市级无人机案件35件,区级无人机案件104件),均已结案。

2加大权属不清或存在重大安全隐患的网格案件处置力度。针对权属不清或存在重大安全隐患的网格案件,为及时消除安全隐患,市网格中心呈贡分中心开展了先行处置工作,共处置涉及道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理、街面秩序、疫情防控等方面案件3992件,月平均处置332件。

3严格履行职责职能,做好卫星遥感案件、预警案件受理和处置,共受理卫星遥感监测案件107件。其中,地面扬尘类61件、房屋建筑类46件。案件处置情况,地面扬尘类已处置61件;房屋建筑类已处置46件。依托已经建成的预警指挥调度体系,共响应、受理了预警案件24件,其中井盖缺失4件,雨天道路淹积水20件。

4强化监督、科学评价、严格落实考核工作。一是按照《呈贡区2020年城市网格化管理考核指标体系》、《呈贡区城市网格化管理考核指标体系(2021年11月修订)》考核要求,系统地对呈贡区6个街道办事处、16家专业部门进行涉及七大项21小项指标的城市网格化管理工作考核,并在每月定期召开的联席会议上,通报呈贡区城市网格化管理工作推进情况和考核情况。及时查找工作问题、调整工作方向、改进工作方法,充分发挥考核的“指挥棒”、“方向标”作用。二是严格落实市网格中心安排部署的各项工作任务,并接受市网格中心的工作考核。截至12月,呈贡区接受了市网格中心的城市网格化管理工作考核12期,考核成绩92.56分,在全市主城八区中排名第二。

2.持续推进“1+5+X”网格化管理工作运行模式

持续推进呈贡区“1+5+X”网格化管理工作运行模式,加强城市管理基层治理能力提升,不断提高城市管理科学化、精细化、智能化水平。截至12月,呈贡区六个街道各社区专职工作人员自行处置上报暴露垃圾、非法小广告、共享单车乱停乱放、占道广告牌等22类案件75882件,快速有效地解决了影响市民群众正常生产生活的各类城市问题。督促各街道拓展网格化管理内容,将社区志愿者、楼栋长等其他管理力量整合进入网格,拓展“X”的部分,壮大网格力量。

3.落实“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制

市网格中心呈贡分中心不断拓展“吹哨报到”工作内容,积极探索并实践“县区吹哨、市级部门报到”工作机制。截至12月,在市网格中心呈贡分中心的牵头负责和统筹协调下,呈贡区共吹响“县区哨”4次,中铁开发投资集团有限公司、昆明华润燃气有限公司、昆明广播电视网络有限责任公司等公共服务单位积极“应哨报到”,与属地街道、各区级相关部门合力解决疑难问题,对联大街地铁站西北角不明基座进行拆除填平,解决了呈贡区市第三稽查局北侧东大河小游园内弱电线缆脱落低垂问题,呈贡区大学城南站D口与云南开放大学防护栏毗邻界线处护基底座贴面砖损坏等问题,有效改善了市容形象和市民生活环境。

按照“一哨一考核”的原则,截至12月,呈贡区6个街道共吹响65次“街道哨”,多家区级职能部门、公共服务单位积极“应哨报到”,协调联动处置了市民群众关心关注的非机动车乱停乱放、道路破损、安装新能源汽车充电桩等各类城市问题。

截至12月份,各社区共吹响“社区哨”502次,合力破解城市管理、社会治理难题,协力解决市民群众身边的问题,推进社会治理体系和治理能力现代化建设。

4.全面推进“接诉即办”工作机制

截至2022年12月,呈贡区6个街道共收到市网格中心下派“接诉即办”案件1543件,经市网格中心呈贡分中心指导、督促结案1543件,平均响应率99.95%,平均处置率100.00%,平均服务满意率89.84%。

5.调整优化管理网格,夯实网格化服务管理基础

按照市、区两级疫情防控网格划分及健全社区(村)疫情防控工作体系要求,认真落实疫情防控五级网格划分及完成五级网格落图。全区6个街道46个社区共调整优化四级网格128个、划分五级网格371个,实现全域覆盖。指导街道、社区按要求落实网格长、网格员、楼栋长配备,实现应配尽配。指导五级网格长安装“Welink”“智慧城管”APP,同步采取专题培训、工作群一对一指导和随机调度等形式对网格长登录使用情况进行督促检查,压实工作责任。

根据《昆明市呈贡区城市品质提升七大行动方案》针对四、五级网格调整完善、落图工作,市网格中心呈贡分中心在前期征求意见稿的基础上,拟定了《呈贡区2022年新成立城市社区管理网格划分调整工作方案》并印发实施;按照市网格中心的要求,完成了对呈贡区六个街道所有四级、五级网格的网格信息、网格长、网格员、楼栋长、十户长、社区民警等信息的录入。

6.积极开展数据普查工作

一是积极开展城中村自建房涉及公共安全经营活动普查。截止12月底,市网格中心呈贡分中心共普查城中村自建房涉及公共安全经营活动问题8426条。同时,为加强自建房安全专项整治,市网格中心呈贡分中心还将建成区、城中村、城郊结合部、医院、学校、农贸市场、娱乐场所、农村客堂及其周边新建的、正在建设的自建房纳入网格巡查监督,一旦发现疑似违建问题,及时上报立案并积极协调相关责任部门进行处置。截止12月底,市网格中心呈贡分中心共受理派遣疑似违法搭建自建房问题426件,街道部门已处置结案426件,结案率100%。二是积极对机动车同一路段长期、反复出现的违规停放、违规占用消防通道、占用盲道等问题进行采集。截止12月底,市网格中心呈贡分中心共普查采集机动车违规停放问题4224件,高发路段为下庄社区内部道路、江尾村内部道路、兴呈路、博大路、斗南村内部道路、学勤路、万溪南路。

7.积极开展斗南街道花花世界周边市容环境问题巡查监督

根据2022年区政府主要领导批示件督查办理通知要求,市网格中心呈贡分中心认真开展斗南“花花世界”及其周边市容环境巡查监督,发现问题及时上报并积极对接斗南街道和相关责任部门进行处置。自开展巡查以来截至12月底,围绕斗南“花花世界”及其周边区域,通过网格巡查监督,市网格中心呈贡分中心共巡查发现暴露垃圾、乱堆物堆料等市容环境问题4797件,其中,市容环境类案件上报1721件,街面秩序问题案件上报1790件,部件问题案件上报390件,案件均已协调相关责任部门进行处置。

8.市域社会治理现代化试点工作

紧紧围绕市域社会治理现代化试点工作,对标对表,及时梳理总结,落实落细工作。一是持续深化拓展城市网格化管理监督指挥体系,新增无人机巡查,实现市容市貌、生态环境大气污染防治、违法违规建筑、滇池水环境治理等城市问题巡查全覆盖;二是完善基层社会治理机制,融合党建、综治、城管等网格,强化五级网格与四级网格的闭合融合,结合实际不断调整优化四级网格,动态更新五级网格。三是结合辖区实际,以雨花街道为试点,建成集综合治理、信访接待、网格化监督指挥、矛盾纠纷调解、民意访评为一体的龙潭山社区“五中心”,共同推动呈贡社会治理和服务重心向基层下移,切实提高服务群众水平,进一步探索呈贡区基层社会治理创新路径。

9.重心持续下移,切实落实为基层减负工作

一是优化案件处置流程。对涉及清源自来水公司、联通公司、移动公司等公共服务单位的网格案件,调整工作流程,有效减轻了部门处置压力。二是主动协调对接疑难网格案件处置。对于疑难网格案件,平台坐席人员主动对接、主动协调、主动指导街道和部门进行案件处置,破解基层工作难题。三是加大培训工作力度,变“上来培训”为“下去培训”。前往各街道开展“接诉即办”案件响应处置相关培训,对疫情防控五级网格长开展软件安装操作及网格定义培训。四是充分发挥1+2联系街道制度,干部职工走访各街道共144余人次、电话联系各街道相关负责人共604余次。

10.做好“新冠”肺炎疫情防控工作

按照中央、国家和省、市、区各级党委、政府对新冠肺炎疫情防控工作的指示要求,一是做好单位办公区域的保洁、通风、消杀等工作,大力宣传疫情防控知识、措施,教育引导全体干部职工做好家庭、个人防护。二是组建防疫巡查队到联大社区开展四级包保,对基层防疫工作进行督导检查,协助基层抓实抓好疫情防控工作。三是按照疫情防控要求执行外出报备制度,并做好中心工作人员健康码、行程码监测工作。四是购置发放防护物资和用品,已在2021年末购置3万余元防护用品,4月份对纳入“五进网格”网格员发放防护口罩13500只、免洗手凝胶684瓶。

11.大力开展宣传活动,引导市民参与城市管理

一是结合2022年文化科技卫生“三下乡”活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动仪式暨集中宣教咨询日活动、“全民护河水长清网格滇池志愿者邀您一起守护滇池”志愿服务活动等,大力开展城市网格化管理政策宣传、咨询等惠民服务活动,推动全民参与滇池水环境生态建设和城市管理。开展现场宣传活动4次,单位内部宣传1次,活动出动工作人员45人次,发放宣传资料1610余份。二是全面做好各类信息工作。利用微信、微博、网站等新媒体平台公开发布316篇,上传融媒系统189篇,其中,中央级媒体采用3篇,省级媒体采用4篇,市级媒体采用9篇。认真完成区委、区政府相关信息考核指标,党委信息采用10篇,政务信息采用15篇,纪检信息采用1篇。2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、监督科、智慧科.所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0.00人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度收入合计11,783,279.75元。其中:财政拨款收入11,783,279.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少5,923,330.28元,下降33.45%。其中:财政拨款收入减少5,923,330.28元,下降33.45%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入减少0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。减少的主要原因是2023年5月所有项目资金调减35%,同时全面推进“五进网格”精细化管理经费项目经费指标从本单调减,转拨到街道支付直接支付,所以项目经费大幅度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度支出合计11,783,279.75元。其中:基本支出4,424,093.76元,占总支出的37.55%;项目支出7,359,185.99元,占总支出的62.45%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少5,923,330.28元,下降33.45%。其中:基本支出增加740,148.73元,增长20.09%;项目支出减少6,663,479.01元,下降47.52%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。减少的主要原因是2023年5月所有项目资金调减35%,同时全面推进“五进网格”精细化管理经费项目经费指标从本单调减,转拨到街道支付直接支付,所以项目经费大幅度减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构正常运转的日常支出4,424,093.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,414,461.64元,占基本支出的31.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,009,632.12元,占基本支出的68.03%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,359,185.99元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.呈财行〔2022〕98号网格化管理宣传教育业务经费10000元;

2.呈财行〔2022〕98号呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务经费398880元;

3.呈财行〔2022〕98号全面推进“五进网格”精细化管理经费405840元;

4.呈财行〔2022〕98号城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费67392.99元;

5.呈财行〔2022〕98号城市网格化管理信息采集经费4830473元;

6.呈财行〔2022〕98号2112追加城市网格化管理信息采集经费1646600元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11,783,279.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,923,330.28元,下降33.45%,主要原因由于不允许平级单位横向拨款,全面推进“五进网格”精细化管理经费项目年初预算资金调减470.92万元到各个街道支付,不纳入我单位支出,同时其它项目5月全部调减资金35%,所以单位资金大幅度下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于网格化管理宣传教育业务经费支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出2,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于用于职工培训支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出126,968.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于用于单位职工缴纳养老保险支出;

9.卫生健康(类)支出58,400.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出11,464,602.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出120,909.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳职工住房全年公积金及职工住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位2022年没有来访接待,公务用车维修费为0元

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2021年持平,没有三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2022年未安排因公出国。

2.购置车辆0辆公车购置经费为0元2022年公务用车运行维护费用0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年未发生公车维修与购置费用。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2022年没有安排国内外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2022年机关运行经费支出0.00元,由于我单位为事业单位,所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额2,910,004.51元,其中,流动资产287352.71元,固定资产2620276.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2375.24元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少877450.97元,其中固定资产增加21616.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,702,391.99元,其中:政府采购货物支出5,791.99元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,696,600.00元。授予中小企业合同金额1,702,391.99元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。


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