中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算
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中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
(2)围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
(3)拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(4)拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(5)负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。
(6)审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。
(7)审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关,区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(8)审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。
(9)承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
(10)审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
(11)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。
(12)负责全区机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。
(13)负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况,组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(14)承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。
(15)完成区委和上级部门交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构,统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、机关事业科、监督检查科。
所属单位1个,是昆明市呈贡区机构编制信息管理中心。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室
2.昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制16人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,995,819.67元。其中:财政拨款收入2,995,819.67元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少161,435.75元,下降5.11%。其中:财政拨款收入减少161,435.75元,下降5.11%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%。主要原因是区委编办2022年调出4人,调入2人,同时由于2022年我单位与2名辅岗解除劳务派遣合同,劳务费大幅度缩减,由于人员调整导致财政拨款收入总体减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,995,819.67元。其中:基本支出2,853,987.77元,占总支出的95.27%;项目支出141,831.90元,占总支出的4.73%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少161,635.75元,下降5.12%。其中:基本支出减少204,365.65元,下降6.68%;项目支出增加42,729.90元,增长43.12%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因是一方面区委编办2022年调出4人,调入2人,同时由于2022年我单位与2名辅岗解除劳务派遣合同,劳务费大幅度缩减,由于人员调整导致基本支出减少,另一方面,因为通过政府购买服务的方式,委托第三方机构,开展呈贡区机构编制执行情况和使用效益评估试点工作,年中向区政府追加了项目经费,项目支出增加,导致支出合计总体减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,853,987.77元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,570,874.21元,占基本支出的90.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,113.56元,占基本支出的9.92%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141,831.90元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:机构编制执行情况和使用效益评估项目经费130000.00元,通过政府购买服务的方式,委托第三方机构,选择具有代表性的部门开展呈贡区的机构编制执行情况和使用效益试点评估工作;用于机关建设专项经费6857.00元,用于单位区级文明单位创建文化走廊建设;政府采购专项经费4974.90元,用于单位办公复印纸采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,995,819.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少161,635.75元,下降5.12%,主要原因是区委编办2022年调出4人,调入2人,同时由于2022年我单位与2名辅岗解除劳务派遣合同,劳务费大幅度缩减,由于人员调整导致一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,405,038.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于行政、事业单位人员工资、津贴补贴、绩效、奖金、职工社保费、住房公积金、日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等;
2.教育(类)支出1,962.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于购买相关业务书籍,学习业务知识支出;
3.社会保障和就业(类)支出260,222.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费;
4.卫生健康(类)支出103,010.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于机关、事业单位医疗保险费用支出;
5.住房保障(类)支出225,585.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。
6.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年由于疫情影响,我单位无涉及公务接待、公务出国、公车运行维护的相关支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是两个年度均无涉及公务接待、公务出国、公车运行维护的相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出226,898.77元,减少110,412.78元,下降32.73%,主要原因是由于2022年我单位与2名辅岗解除劳务派遣合同,劳务费大幅度缩减,导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费83365.44元、邮电费2851.02元、差旅费2490.00元、会议费、福利费45459.96元、日常维修费14632.74元、办公用房水电费8722.00元、办公用房物业管理费8500元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室资产总额373382.52元,其中,流动资产62372.49元,固定资产311010.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1817.48元,其中固定资产增加13910.03元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额9,874.90元,其中:政府采购货物支出4,974.90元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,900.00元。授予中小企业合同金额9,874.90元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400122501111
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表20231107052145180