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索引号: 015129595-202010-327611 主题分类: 2019年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2020-10-30 10:04
名 称: 昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度部门决算
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昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度部门决算

发布时间:2020-10-30 10:04
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昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规,规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度,加强药品和医疗器械管理,严格执行各项医疗技术操作规范,防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.医疗管理方面

(1)严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为,加强医疗安全防范意识。依法执业,坚持以患者中心,遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度,做到医务人员及警务人员协同开展工作。  

(2)严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2019年共协助呈贡区看守所体检900余人次。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见,根据体检意见共计复检25人。共计巡诊4万余人次,药物治疗2.5万余人次,并做到用药有处方,所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员,及时向上级医院转诊,2019年共计转诊30人次。

(3)严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2019年共协助拘留所收押1800多人次。对于所有拘留人员能及时准确给出医生体检意见,根据体检意见共计复检20人。共计巡诊2万余人次,药物治疗1.2万余人次,并做到用药有处方,所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员,及时向上级医院转诊,2019年共计转诊15人次。

(4)慢性病患者管理。目前全看守所羁押人员共有40名慢性病患。其中高血压、糖尿病,甲亢,冠心病,甲减需要长期服药羁押人员予以每日及3天一次血压、血糖监测并记录,规范服药。对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估,根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

(5)做好全所病情评估,及时做好风险防范。2019年7月和9月,卫生所联合呈贡区人民医院对看守所及拘留所羁押超过6个月进行常规体检。经体检发现44例血压升高,卫生所及时做好血压监测。经监测确诊高血压的羁押人员及时纳入慢性病管理。对82例脂肪肝羁押人员,及时与看守所对接,做好饮食调控。对拘留所2例传染病作出建议停止拘留意见。

(6)加强药品管理。对所有药品做到按需采购,及时做好药品进出库记录,做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损,失效药品,并妥善处理。

(7)开展所内感染监控,做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析,并做出处置意见,做好消毒隔离工作,每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次。

(8)积极开展艾滋病工作防治工作。2019年看守所卫生所组织1次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。

2.突发公共卫生事件级疫情处理

1)制定可行的突发公共卫生事件应急预案,2019卫生所共组织两次应急演练,提高工作人员对突发事件的应对能力。

2)加强传染病培训,严格把关及时发现并有效阻止传染病进入监区。卫生所组织在所全部医务人员学习了《中华人民共和国传染病防治法》,传染病报告制度等,2019年未发生传染病疫情。

3.财务管理

1)卫生所全体干部职工严格遵守八项规定,严格执行财经纪律。

2)按政府采购规定购买必须设备,并做好固定资产增减以及账务处理。

3)各级下达的专项资金,能按照专项资金的管理要求,专款专用,无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4.卫生信息工作

按照相关要求,及时将所内各项工作进展情况、亮点工作等有关信息以简讯的形式报区卫健局办公室,共报送6篇。由于今年扫黑除恶工作,对监所信息进行保密,导致我所报送工作开展情况滞后。

5.保密工作

结合单位实际情况,建立单位保密制度。全年共组织全所职工1次保密相关知识培训学习。全年无泄密事件。

6.指令性工作

能按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昆明市呈贡区看守所卫生所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


1111


第二部分
2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度收入合计156.16万元。其中:财政拨款收入141.16万元,占总收入的90%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入15万元,占总收入的10%。与上年对比均有所增加,主要原因分析增减变动的原因是由于2019年单位开始拓展业务,工资调整,所以财政补助收入增加。

2018年收入

金额

2019年收入

金额

比上年增减(+,-)

财政补助收入

118.29

财政补助收入

141.16

19.33%

上级补助收入

0

上级补助收入

0

0

其他收入

16

其他收入

15

-6%

合 计

134.29

合 计

156.16

16.29%

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度支出合计139.71万元。其中:基本支出133.78万元,占总支出的95.7%;项目支出5.93万元,占总支出的4.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因分析是政府采购增加,单位人员调出,工资调整,所以单位的支出数比2018年低。

2018年支出

金额

2019年支出

金额

比上年增减

基本支出

139.88

基本支出

133.78

-4.4%

项目支出

3

项目支出

5.93

97%

合 计

142.88

合 计

131.36

-8%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所正常运转的日常支出133.78万元。与上年对比有所减少,主要原因分析是由于人员变动,工资变动,日常公用经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.84%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.93万元。与上年对比增加2.93万元,主要原因分析由于单位业务工作增加,为增进办公效率,办公设备有所增加,政府采购资金增加。具体项目开支及开展工作情况为政府采购办公设备,医疗器械维修维护,已于2019年12前完成采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度一般公共预算财政拨款支出141.16万元,占本年支出合计的90%。与上年对比有所增加,主要原因是由于单位工作业务量增加,工作经费支出增加,所以单位的支出数比2018年高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出0.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于单位专业技术人员的培训支出;

2.社会保障和就业(类)支出7.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出;

3.医疗卫生和计划生育(类)支出122.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出;

4.住房保障(类)支出9.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于在职在编人员公积金的支出;

5.年末财政拨款结转和结余支出2.56,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元,支出决算为1.51万元,完成预算的59.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元,完成预算的59.45%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因施行厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.27万元,增长22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元,增长22%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因救护车维修频率增加,车辆保险费增长,单位一直严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,占59.45%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2019年机关运行经费支出42.82万元,与上年对比增加16%,主要原因分析工作业务量增加,工作经费支出增加。所以单位的机关运行支出数比2018年大。部门机关运行经费主要用于单位日常医疗业务支出。

二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额45.56万元,其中,流动资产28.43万元,固定资产17.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.6万元,其中固定资产减少21.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

45.56

28.43

17.13


13


4.13











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5.93万元,其中:政府采购货物支出5.93万元,主要用于设备维修,办公桌椅等办公设备;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区看守所卫生所附件2 2019年度部门决算公开表