昆明市呈贡区新闻中心2020年部门预算编制说明 Copy1
昆明市呈贡区新闻中心2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区新闻中心2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区新闻中心部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区新闻中心2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区新闻中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
在区委宣传部的领导下,负责组织实施呈贡新区的新闻宣传工作。制定新闻宣传方案,指导区属各单位的新闻宣传和新闻发布工作、搭建新区对外宣传平台,按规定做好中央、省、市新闻媒体宣传报道的协调和安排工作;负责官方微搏、微信、抖音等微媒体的管理及运营工作:负责监看舆情,按规定做好舆情的上报和处置工作:负责全区新闻发言人和通讯员的日常管理、业务指导及培训工作。
(二)机构设置情况
呈贡区新闻中心内设4个职能科(室):办公室、新闻科、网信科、《新区》编辑室。
(三)重点工作概述
1.从内容建设、采编流程、信息服务和科学运用先进传播技术等方面探索有呈贡特色的融合方式,推进区属媒体融合发展。
2.围绕大信息、大教育、大交通、大健康、大生态、大文创、大旅游七大发展理念开展主题、特色宣传。
3. 借助微信、微博、网站等新兴媒体扩大宣传,扩大呈贡知名度。
4.做好贯彻十九大精神、新区建设十五年、南方丝绸之路高铁大动脉全媒体联盟等主题宣传活动的策划和组织。
5. 完成《新区》双月刊及其他副刊、专刊的编辑出版工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即呈贡区新闻中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
部门在职人员10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年区新闻中心财务总收入467.76万元,其中:一般公共预算467.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.33万元。
2019年开始政府会计制度改革,2019年无部门财务收入预算。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门收入总计467.76万元,其中:本年财政拨款收入467.43元,上年结转收入0.33万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款467.43万元(本级财力467.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加206.4万元,主要原因是增加了项目经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出467.76万元,财政拨款安排支出467.43万元,上年结转收入安排支出0.33万元,其中,基本支出188.43万元,与上年对比减少了11.93万元,主要原因是人员减少。项目支出279.00万元,与上年对比增加了218万,主要原因是增加了呈贡新城展示中心运营管理经费200万,融媒体中心软件运维经费10万元,融媒体中心从业人员培训经费3万元,办公场所租用及物管费5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013350事业运行支出158.21万元,主要用于一般公共服务支出的宣传事务支出。
2013399其他宣传事务支出276.00万元,主要用于呈贡新城展示中心运营管理经费、《新区》(含副刊)出刊经费等项目支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元,主要用于新闻中心在职人员养老保险缴费。
2050803培训支出3.27万元,主要用于职工培训教育方面的支出。
2210201住房公积金支出15.27万元,主要用于新闻中心在职在编人员住房公积金缴费。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出188.43万元,项目支出279.00万元)。
基本支出188.43万元,按经济科目分类主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、社会保险、住房公积金、办公费、水电费、物管费、差旅费、维护费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、接待费、其他商品与服务支出等;项目支出279.00万元,按经济分类主要用于运营管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、邮电费、物业管理费等。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
我部门无此事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无此事项。
六、2020年昆明市呈贡区新闻中心无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区新闻中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元,较上年增减少0.1万元,下降4%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市呈贡区新闻中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无
(二)公务接待费
昆明市呈贡区新闻中心2020年公务接待费预算为2.4万元,减少0.1万元,下降4%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。
增减变化原因:按照中央八项规定和厉行节约相关规定,公务接待费用逐年递减。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区新闻中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:按照中央八项规定,公务用车购置及运行维护费已经压缩到最低,保持预算不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目2个,详见附件3。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.“三公”经费:是指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区新闻中心2020年机关运行经费安排10.38万元,与上年对比增加了1.2万元,主要原因是财政日常定额标准调增,导致经费增加。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
资产总额合计为40.22万元,其中:流动资产合计24.39万元,固定资产合计15.82万元。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区新闻中心部门基本支出188.43万元,与上年对比减少11.93万元,增减变化的原因主要是:人员变动。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区新闻中心部门项目支出279.00万元,与上年对比增加了218万元,增减变化的原因主要是:增加了呈贡新城展示中心运营管理经费200万,融媒体中心软件运维经费10万元,融媒体中心从业人员培训经费3万元,办公场所租用及物管费5万元。
附件3-1:重点领域财政项目文本公开(《新区》含副刊出刊经费)
附件3-2:重点领域财政项目文本公开(呈贡新城展示中心运营管理经费)