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索引号: 015129595-201904-134837 主题分类: 2019年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-03-31 16:15
名 称: 中共呈贡区委宣传部2019年预算公开(本级)
文号: 关键字: 中共,呈贡,区委,宣传部,预算

中共呈贡区委宣传部2019年预算公开(本级)

发布时间:2019-03-31 16:15
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中共呈贡区委宣传部2019年预算公开(本级)

目录

第一部分 中共呈贡区委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共呈贡区委宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中共呈贡区委宣传部2019年部门预算编制说明

(本级)

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共呈贡区委宣传部机构职能包括理论武装、对内对外宣传、新闻宣传管理、精神文明建设、文化建设、网络信息管理等意识形态工作。具体职责为:

1.按照省市宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作,指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作;

2.负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作;

3.做好全区对内、对外宣传工作,协调各级各类新闻媒体,努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围;

4.协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作,指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策;

5.负责文化产业发展的引导、扶持等工作;

6.负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作,对文明创建单位进行创建业务指导和管理;

7.负责对下属单位呈贡区文联、新闻中心和电视台的领导和管理,加强对区延安精神研究会等群团组织的领导管理,确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

(二)机构设置情况

区委宣传部内设3个二级预算单位,分别为区文联、区新闻中心、区电视台。宣传部机关下设5个办公室,分别为办公室、宣传科、理论科、文产科、文明科。

(三)重点工作概述

1.按照上级部门要求,围绕区委中心工作,抓好全区意识形态工作,牢牢把握主动权,占领主阵地,确保全区意识形态安全;

2.加强全区思想理论学习建设,用党的创新理论武装头脑,指导实践,推动工作;

3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作,把创建全国文明城市工作常态化,建立长效机制;  

4. 做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作,推进地方传统文艺繁荣发展;

5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持,促进文文化产业健康发展;

6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设,为宣传思想文化工作提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门(本级)编制2019年部门预算单位共1个,即区委宣传部机关,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位行政单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

宣传部机关在职人员编制12人,其中:行政编制12人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年区委宣传部财务总收入1992.25万元,其中:一般公共预算1992.25万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1992.25万元,其中,本年收入1992.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1992.25万元(本级财力1992.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1992.25万元,本级财力安排支出1992.25万元,其中,基本支出293.25万元,项目支出1699万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“20133”支出,主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出;“20508”支出,主要反映教育支出中的进修及培训支出;“20708”支出, “20805”支出,主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出; “22102”支出,主要反映住房保障支出中的住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出293.25万元,项目支出1699万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目。

二)与中央配套事项

我部门无此事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6.14万元,比上年预算数减少0.2万元,分别为:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费3.6万元,比上年预算数增加(减少)0.2万元;3.公务用车购置及运行费2.54万元,仅为车辆运行费,无购置费,比上年预算数增加0万元。

三公”经费增加的原因主要是:按八项规定和厉行节约要求逐年递减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金177.2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排区委宣传部部门基本支出293.25万元,与上年对比增加14.24万元,增减变化的原因主要是:

1.人员变动;

2.工资调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排区委宣传部部门项目支出1699万元,与上年对比增加74.83万元,增减变化的原因主要是:项目增加,费用相应增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公”经费:是指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排区委宣传部及下属单位机关运行经费58万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额合计为316.79万元,其中:流动资产合计224.46万元,固定资产合计92.33万元(汽车:24.12万元,其他固定资产:68.15万元)

(四)本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年,区委宣传部将紧扣区委、区政府主要工作目标任务,积极开展宣传工作,展示我区形象、凝聚筑梦力量,聚力重点任务、服务跨越发展,为推动现代化科教创新新城高质量发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

详见宣传部本级整体支出预算绩效目标表。

(五)本部门项目支出绩效情况说明

2019年区委宣传部结合本年度工作目标共申报项目12个,批复下达项目预算资金1699万元,将按工作计划有序推进,按时、按质、按量完成工作任务,实现绩效目标。

详见项目支出预算绩效目标表。


2019年部门预算公开情况表(宣传部本级)