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索引号: 015129595-201904-134835 主题分类: 2019年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-03-31 16:11
名 称: 呈贡区新闻中心2019年预算公开
文号: 关键字: 呈贡,新闻中心,预算,公开

呈贡区新闻中心2019年预算公开

发布时间:2019-03-31 16:11
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呈贡区新闻中心2019年预算公开

目录

第一部分 呈贡区新闻中心2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区新闻中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区新闻中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在区委宣传部的领导下,负责组织实施呈贡区的新闻宣传工作。制定新闻宣传方案,指导区属各单位的新闻宣传和新闻发布工作;搭建新区对外宣传平台,按规定做好中央、省、市新闻媒体宣传报道的协调和安排工作;负责"中共昆明市呈贡区委信息公开网"、"中国呈贡"、"呈贡区政务信息公开门户网站"的信息更新发布,以及官方微博、微信等微媒体的管理及运营工作;负责监看舆情,按规定做好舆情的上报和处置工作;负责全区新闻发言人和通讯员的日常管理、业务指导及培训工作。

(二)机构设置情况

呈贡区新闻中心内设4个职能科(室):办公室、新闻科、网信科、《新区》编辑室。

(三)重点工作概述

1.从内容建设、采编流程、信息服务和科学运用先进传播技术等方面探索有呈贡特色的融合方式,推进区属媒体融合发展;

2.围绕大信息、大教育、大交通、大健康、大生态、大文创、大旅游七大发展理念开展主题、特色宣传;

3. 借助微信、微博、网站等新兴媒体扩大宣传,扩大呈贡知名度;

4.做好贯彻十九大精神、新区建设十五年、南方丝绸之路高铁大动脉全媒体联盟等主题宣传活动的策划和组织;

5. 完成《新区》双月刊及其他副刊、专刊的编辑出版工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即呈贡区新闻中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年区新闻中心财务总收入261.36万元,其中:一般公共预算261.36万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入261.36万元,其中,本年收入261.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款261.36万元(本级财力261.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出261.36万元,本级财力安排支出261.36万元,其中,基本支出200.36万元,项目支出61万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“20133”支出,主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出;“20508”支出,主要反映教育支出中的进修及培训支出;“20805”支出,主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出; “22102”支出,主要反映住房保障支出中的住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出200.36万元,项目支出61万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目。

二)与中央配套事项

我部门无此事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.5万元,比上年预算数减少0.1万元,分别为:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费2.5万元,比上年预算数减少0.1万元;3.公务用车购置及运行费0万元,仅为车辆运行费,无购置费,比上年预算数增加(减少)0万元。

三公”经费减少的原因主要是:坚持厉行节约原则,严格贯彻落实中央八项规定要求,实现“三公”经费逐年递减。

七、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区新闻中心部门基本支出200.36万元,与上年对比增加0.41万元,增减变化的原因主要是:绩效工资调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区新闻中心部门项目支出61万元,与上年对比减少29.17万元,增减变化的原因主要是:项目减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公”经费:是指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排区新闻中心机关运行经费9.18万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额合计为84.91万元,其中:流动资产合计37.15万元,固定资产合计47.76万元。

(四)本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

(五)本部门项目支出绩效情况说明

2019年区新闻中心结合本年度工作目标共申报项目5个,批复下达项目预算资金61万元,将按工作计划有序推进,按时、按质、按量完成工作任务,实现绩效目标。

详见项目支出预算绩效目标表。


2019年部门预算公开情况表(呈贡区新闻中心)