呈贡区财政局2016年 “三公”经费预算情况
呈贡区2016年“三公”经费财政拨款预算安排21万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12万元,公务接待费9万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少3万元,主要原因是:按照厉行节约和中央八项规定的要求,公务接待和公务用车运行维护费逐年递减。 故2016年公务用车购置及运行费比2015年预算减少2万元,2016年公务接待费比2015年预算减少1万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
根据年初预算,2016年呈贡区财政局未安排出国(境)费。
二、公务用车购置及运行费
2016年呈贡区财政局安排公务用车购置及运行费12万元,比2015年预算减少2万元,其中:购置费0万元、运行费12万元,比2015年预算减少2万元,主要用于保障财政国库事务工作开展及单位机构运转等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、公务接待费
2016年呈贡区财政局安排公务接待费预算9万元,比2015年预算减少1万元,主要用于本单位邀请或者接受上级部门开展业务指导等工作产生的费用。
附件:“三公”经费口径说明
一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
呈贡区财政局 “三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||
小计 | 公务用 | 公务用 | 小计 | 公务用 | 公务用 | ||||||
24 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | 21 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |